借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,不交稅的
老師你好,收到一張人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,可以入賬做成本嗎?還需要繳納什么稅嗎?和普通的費(fèi)用發(fā)票一樣不?
老師,人力資源局自主撥付的一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助,怎么入賬呢?需要繳納什么稅費(fèi)?
實(shí)務(wù)#請(qǐng)問下:公司每月給員工發(fā)放實(shí)物福利,人人有份的那種,需要繳納個(gè)稅嗎?如果需要,是不是計(jì)入工資里按照“工資薪金”繳納個(gè)稅?那怎么記賬?因?yàn)榘l(fā)放的時(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用和應(yīng)付職工福利,如果計(jì)入工資里會(huì)增加工資收入,會(huì)增加實(shí)發(fā)工資金額呀,因?yàn)槭欠秦泿判愿@?,這個(gè)工資表怎么弄?然后福利這部分又要再次計(jì)入“管理費(fèi)用—工資”嗎?這塊賬我想不明白,麻煩老師指導(dǎo)下,謝謝!
老師 我想問問,如果 一家支付公司 幫助自己的客戶(一家航空公司)做市場(chǎng)推廣,補(bǔ)貼給 航空公司的客戶(乘客)。比如客戶購買一張1000的機(jī)票,支付公司作為第三方補(bǔ)貼50給乘客,乘客只要支付950就獲取這張價(jià)值1000的機(jī)票,那么對(duì)于第三方支付公司而言 這補(bǔ)貼的50元應(yīng)該怎么記賬?是否需要繳稅?我們沒有取得發(fā)票等扣稅憑證(因?yàn)槌丝筒豢赡転榱搜a(bǔ)貼給我們開票)我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司,維護(hù)航空公司這家客戶,擴(kuò)大市場(chǎng)份額,我們想航空公司收取的支付手續(xù)費(fèi)還沒有給出的補(bǔ)貼高,那么這50元是否可以稅前列支呢?
1、什么時(shí)候開始執(zhí)行5年實(shí)繳政策? 2024年7月1日 2、新公司還是所有公司5年內(nèi)實(shí)繳? 不管是新注冊(cè)的公司,還是已經(jīng)成立了的公司,都需要自成立起5年內(nèi)實(shí)繳到位。 3、如果5年內(nèi)沒有實(shí)繳,會(huì)有什么后果? 新公司法規(guī)定:股東虛假出資、未交付或者未按期交付出資的,可 以處5w以上,20w以下的罰款。 4、沒有能力實(shí)繳注冊(cè)資本怎么辦? 如果注冊(cè)資本過高,已經(jīng)超過股東出資能力的,可以提前辦理減資。 5、實(shí)繳要一次性還是可以分批次繳納? 其實(shí)這個(gè)實(shí)繳還是認(rèn)繳制,只不過認(rèn)繳時(shí)間壓縮到了5年。只要在成立之日起5年內(nèi)繳清即可,可以一次性繳納,也可分批次繳納。 6、實(shí)繳的流程是怎樣的? 從公司股東卡上轉(zhuǎn)到公司賬戶并備注投資款,再去工商局備案交印花稅即可。 老師,這個(gè)政策是真的嗎?那如果減資的話去哪里辦理呢?
營業(yè)稅金及附加包括哪些
老師,請(qǐng)問服務(wù)型企業(yè),除了人員工資沒有其他成本,目前是費(fèi)用很高 (16萬,都是人員工資和社保),收入很少(剛開業(yè)半年),營業(yè)收入1萬,調(diào)整部分人員工資到主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)金額大概在多少合適,有沒有一個(gè)相對(duì)合理的比例?
假設(shè)我們買100塊的東西,稅點(diǎn)百分之10就是100*1.1=110。對(duì)方只開具了100的發(fā)票,損失多少?稅率在多少點(diǎn)
處置固定資產(chǎn)計(jì)入資產(chǎn)處置損益,報(bào)廢固定資產(chǎn)計(jì)入營業(yè)外收入,前者也是利得嗎
老師,這會(huì)不太好找工作,我找了個(gè)打字客服工作。然后還有個(gè)地方是記內(nèi)賬,沒有去面試,不知道要不要去面試看看。上份工作離職了,心情超級(jí)不好。
銀行賬戶沒錢,但是有盈利,需要暫估成本,后續(xù)票進(jìn)來了,怎么付款給這些成本票?
老師您好,我在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在遇到了這個(gè)問題,請(qǐng)老師給指導(dǎo)一下
老師,我們單位是一般納稅人,銷售調(diào)料需要出口,增值稅發(fā)票怎么開具,可以享受免稅嗎?
從青海省牧草良種繁殖場(chǎng)和湟中縣海寧合資化肥廠購進(jìn)的東西需不需要申報(bào)印花稅,我主要是不明白這倆企業(yè)性質(zhì)
財(cái)務(wù)室必須有防盜門嗎
那就是季度報(bào)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),要調(diào)整這個(gè)營業(yè)外收入出來,不計(jì)算所得稅嗎?
你發(fā)放了工資就計(jì)入成本了,相當(dāng)于就沒交稅了
沒明白,這筆錢是直接轉(zhuǎn)到企業(yè)賬上的,后面也沒付出去,是要付給誰的嗎?
反正收到做收入就是了,不用做匯算調(diào)整
之前也有一筆,我當(dāng)時(shí)做入其他收益?這樣對(duì)嗎? 如果不做匯算調(diào)整,那不是要繳納所得稅?
是的,不做匯算調(diào)整,那要繳納所得稅
那這筆補(bǔ)助的性質(zhì)到底是需要納稅的嗎?入其他收益可以嗎?
可以的,沒問題的哈