同學(xué)你好,稅控盤服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用科目。 一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
老師好,看圖片,繳納社保的會(huì)計(jì)憑證這樣寫行嗎?怎該怎么寫呢?答過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)不要再接了, 謝謝
老師好,看圖片,繳納社保的會(huì)計(jì)憑證這樣寫行嗎?問(wèn)題出在哪呢? 應(yīng)該怎么寫呢? 第一列和第二列,是研發(fā)人員和管理人員,一半一半,答過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)不要再接了, 謝謝
老師好,看圖片,中信銀行轉(zhuǎn)賬需要下載什么呢?答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接了, 謝謝
老師好,看圖片,怎么寫記賬憑證呢?應(yīng)該是稅控盤的服務(wù)年費(fèi), 答過(guò)的老師請(qǐng)不要接了!?。?! 謝謝
老師好,看圖片,怎么寫記賬憑證呢?應(yīng)該是稅控盤的服務(wù)年費(fèi), 答過(guò)的老師請(qǐng)不要接了?。。?! 謝謝
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報(bào)表開(kāi)票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問(wèn)題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開(kāi)支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明