你好;去年分錄怎么做的; 你什么準則;? 因為跨年了? ;還得處理? ??
老師,去年有一張發(fā)票稅號開錯了,沒有發(fā)現(xiàn)。今年做紅沖開了銷項負數(shù)發(fā)票,分錄怎么做?影響以前年度損益調(diào)整嘛?
去年的材料成本發(fā)票,今年紅沖了,并開了正數(shù)發(fā)票,分錄怎么寫
今天對去年年末開的發(fā)票做了紅沖然后又重新開了,請問開具的紅沖發(fā)票和正數(shù)發(fā)票怎樣做賬?
公司今年紅沖了往年的發(fā)票,開的負數(shù)發(fā)票怎么做分錄
去年開出去的發(fā)票,今年這張發(fā)票紅沖,那這張負數(shù)發(fā)票沖減今年收入,但是今年還沒收入,申報表出現(xiàn)負數(shù)不允許的怎么辦
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
以前的分錄就是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,我們是小企業(yè)會計準則
我今年是這么做的,借應(yīng)收賬款負數(shù),貸未分配利潤負數(shù)
你好;? ? ? 是的; 就這樣來處理的;對的?
但是這樣做了,報表上的鉤稽關(guān)系都不平了
你好; 就是會不平的 ;有這個差異? ?