你好,同學(xué)。財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付款,是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款貸方明細(xì)余額填寫的,不是直接應(yīng)付款余額取數(shù),所以是有差異的
想問一下:資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末余額為什么和軟件里,科目余額表的期末余額數(shù)據(jù)不一致?
科目余額表期末余額合計(jì)可以和資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不一致嗎?
科目余額表上應(yīng)付賬款科目有借方余額的話是不是就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額和科目余額表余額數(shù)不一致
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付款期末數(shù)和科目余額表的期末余額不一致是什么原因?
老師,我科目余額表是平的,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平是什么原因
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
那為啥我把應(yīng)付期末數(shù)和預(yù)付期末數(shù)想加后也和資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不一致的呢?
老師,我上面問題問錯(cuò)了
如果壞賬準(zhǔn)備有嗎,有的話再減掉看一下
問題是:資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末數(shù)和科目余額表的期末數(shù)不一致,這個(gè)是為啥子?
因?yàn)橹胤诸惲?,您這個(gè)取數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)就不是直接根據(jù)科目余額取數(shù)的,自然是不一致的
那差異的金額,怎么找出來呢?
財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付款,是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款貸方明細(xì)余額填寫的, 差點(diǎn)就是借方?jīng)]有體現(xiàn)進(jìn)去的那一部分