你好;? ? ?不可以的; 退發(fā)票; 重新開清楚? ?
下午好,老師,請(qǐng)問如果公司發(fā)給對(duì)方的貨物出現(xiàn)問題,導(dǎo)致對(duì)方產(chǎn)品報(bào)廢,需要產(chǎn)品不良賠償對(duì)方4000元,對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅460.18,請(qǐng)問可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如何做賬務(wù)處理?謝謝
你好,老師,請(qǐng)問一下,上個(gè)月收到供應(yīng)商開具的發(fā)票,本月已認(rèn)證報(bào)稅,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具的發(fā)票開錯(cuò)了,需要紅沖重新開,那需要如何操作呀?是我們開具紅字發(fā)票信息表還是供應(yīng)商那邊開啊?供應(yīng)商要求我們開,但是我們不清楚如何操作,他們開出的發(fā)票開錯(cuò)了不是應(yīng)該由他們自己紅沖開嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購買的零食開了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務(wù)處理?請(qǐng)告知分錄?謝謝!
老師請(qǐng)問一下如何出通知和員工說以后所有供應(yīng)商都要提供增值稅專用發(fā)票才能報(bào)銷呢?還要注明有那些是不能開專票的除外嗎?謝謝
老師,你好,請(qǐng)問開具增值稅專用發(fā)票時(shí)候,開戶行和賬號(hào)應(yīng)該填寫的是基本戶還是哪個(gè)賬戶收錢填寫哪個(gè)賬戶呢?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)不?
請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個(gè)人所得稅單位報(bào)了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問稅務(wù)師考試今年的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個(gè)季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計(jì)提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個(gè)稅申報(bào)表中的本期收入累計(jì)數(shù)一致嗎,還是實(shí)領(lǐng)工資的累計(jì)金額呢?