借同時調(diào)整未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 補交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實務(wù)中中,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 貨:銀存

老師你好!請問補繳去年的企業(yè)所得稅可以充計提的成本嗎?如可以賬務(wù)處理怎么做?
#提問#我在2022年沒有計提企業(yè)所得稅,直接繳納了,現(xiàn)在2023年可以補提嗎,賬務(wù)怎么處理?
老師請問企業(yè)本年是盈利的,賬套里計提了企業(yè)所得稅,但是在申報的時候可以彌補以前年度虧損,請問怎么做賬務(wù)處理?
老師,你好,23年的印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅沒有計提,24年1月再計提可以嗎?賬務(wù)要怎么處理了?
老師晚上好,請問匯算清繳補交企業(yè)所得稅計提及繳納時怎么做賬務(wù)處理。
老師,銀行發(fā)放的貸款轉(zhuǎn)給合同指定個人,我備注寫什么呢?銀行要求以貨款的形式轉(zhuǎn),我寫代收款要不要得,主要是不想寫成貨款
民辦非企業(yè)是業(yè)務(wù)活動表,那企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表怎么填
我們公司是做塑料制品生產(chǎn)銷售的,我們公司出租了一塊樓房天面給客戶建基站,我們公司收取租金,開具9%的增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在我們要收回他們的電費,請問我們公司能開具電費的發(fā)票嗎?應(yīng)該怎么開?要到稅局申請還是直接開就行?是開具13%的增值稅專用發(fā)票嗎?
沒有發(fā)票的費用怎么調(diào)增? 要交多少稅?怎么算?
進(jìn)項開專票,銷項開普票,能抵扣嗎
老師,請問,我們銷售一臺設(shè)備,根據(jù)客戶付款開發(fā)票,最后庫存還剩下0.05臺。但是供貨商,又給了0.05臺的銷售折讓,給我們開的紅字發(fā)票申請單,我的庫存應(yīng)該怎么處理?
老師,我公司股東馬某投資500萬,占注冊資金的33.33%,現(xiàn)在想把股份轉(zhuǎn)給李某。需要交什么稅?怎么計算
跨區(qū)域增值稅預(yù)交了,但是當(dāng)?shù)氐闹貜?fù)交了,后期再次交稅的時候可以抵嗎
建筑用砂石,麻料,怎么開票輔碼,項目名稱可以寫,非金屬礦石,砂石料嗎
我將個人房產(chǎn)出租給企業(yè),每月一萬元租金,現(xiàn)在需要我去稅局,代開房租發(fā)票給他們,我需要繳納什么稅,稅率是多少
我可充暫估的成本嗎?賬務(wù)處理怎么做?
去年暫估了原材料,票未收到,今年補繳得得稅,應(yīng)該可以充減暫估,賬處理怎么做,原材料不用付款
你好,可以的, 沒問題
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
怎么做分錄呢?
分錄已給您做好模板了
票到我知道怎么充暫估,我要問的是補繳所得稅后怎么充暫估
是不是這樣 借:原材料(暫估金額)紅字 貸:應(yīng)付賬款紅字就行了
學(xué)員您好,是的,對的
是要去22年改賬,還是直接在23年充?
是直接在23年沖就好