你好,那什么原因有差異,是在2023年支付出去的嗎?
老師,我的所得稅匯算清繳職工薪酬如何填寫?賬里應付職工工薪酬貸方合計數(shù)367697.50元,借方合計數(shù)349697.50元,
老師,匯算清繳上的工資薪金支出,填寫賬上應付職工薪酬的借方數(shù)還是貸方數(shù)的
匯算清繳里的職工薪酬的納稅調整明細表里的職工薪酬,這個數(shù)字是填寫計提的工資數(shù),還是應付職工薪酬的借方累計數(shù)
所得稅匯算清繳的A105050,職工薪酬的賬載金額是填寫管理費用里的借方數(shù)還是應付職工薪酬的貸方數(shù)
匯算清繳的職工薪酬的那個表格里面的工資薪金支出,要填寫的是應付職工薪酬—工資、社保的合計數(shù)的借方貸方是嗎
收到這種黨建活動室維修費,應該怎么做分錄?
農產品收購或者銷售發(fā)票都是按照9%的稅率計算抵扣嗎
老師如果財務報表和賬上極度不符,譬如資產總計不是小微了,人為調整往來科目,變成小微!請問這樣操作風險大嗎?
老師,你好!我們公司控股了一個新公司,新公司現(xiàn)在只給我們現(xiàn)在公司人員繳納養(yǎng)老保險,其他也沒有開展業(yè)務,那公司人員工資在哪個公司申報
固定資產銷售開票,要計入營業(yè)收入嗎
已付機械費用16000元,經(jīng)過溝通確實無法收回發(fā)票,如何做賬,已付16000元掛應付賬款
老師,如果房東個人名義租廠房給我們公司,需要我們公司要上電子稅務局申請代開租金發(fā)票,然后房東個人授權開具發(fā)票嗎,還是房東自己去稅務所代開就可以了啊
公司有未開票收入,增值稅申報了未開票收入即不含稅收入,但是財務報表是含稅價做賬申報,這樣我們財務報表和增值稅申報表有個銷項額之差,這樣需要修改財務報表分錄嗎
新建公司財務負責人如何綁定公司對公賬戶。
老師你好 請問公司銷售二手車,二手車統(tǒng)一發(fā)票已開5萬,公司沒有給開發(fā)票,對公已收款11.7萬,車的賬面價值是11.3萬,這種情況下如何做賬務處理,增值稅和企業(yè)所得稅如何申報?
相差的金額是2022年12月的賬末計提2023年的工資導致的
你好,你在12月份還計提了2023年的工資,你是提前計提了嗎?
是提前計提的,本月末計提下月的工資
賬載金額填寫367697.5,稅收金額和實際金額填寫349697.5。