你好,不允許退稅的情況下,允許你們免稅嗎?
上月開具紅字信息表時(shí)誤把出口退稅的發(fā)票勾選成了已抵扣,供應(yīng)商也開了紅字發(fā)票,也重新開了正確的給我,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),我的申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢
我們四月份出口一批紙箱,不打算申請(qǐng)退稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候報(bào)了未開票收入,這種情況進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是選擇“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選”?
老師,我想問下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票的稅率怎么選擇?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進(jìn)行申報(bào)退稅。
老師,申報(bào)出口的時(shí)候我選擇了不退稅,那我的發(fā)票應(yīng)該怎么開?
出口退稅發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證之后,需要開具紅字信息表時(shí),是否選擇未抵扣?我申報(bào)報(bào)表時(shí)候需要怎么填報(bào)?
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請(qǐng)問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
什么意思?
你好,他有不退稅的情況下可以免稅,也可以視同內(nèi)銷正常交稅,你選擇的是哪一個(gè)?或者是規(guī)定的是哪一個(gè)。
還沒有確定是哪一個(gè),現(xiàn)在是還沒這項(xiàng)工作,我只是提前問一下
你好,如果是轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話,你不用開發(fā)票的,對(duì)方不要發(fā)票的情況下,你在13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面申報(bào)就可以的,如果是可以免稅,你直接開零稅率的,只不過是不退稅。
我查了出口備案表退(免)稅計(jì)算方法是免抵退稅
這個(gè)是生產(chǎn)行業(yè)的,你們是生產(chǎn)的嗎?
是的,但是現(xiàn)在是想要外購貨物然后用于銷售出口
你好,在免稅銷售貨物一欄里面的這個(gè)沒法退稅。
那我開票怎么開?還是說不用開票?
你好,對(duì)方需要發(fā)票你就開,不需要發(fā)票的不用開,建議是不開發(fā)票。
那如果供應(yīng)商給我們開票呢?這樣沒影響嗎?
這個(gè)沒有影響的,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,你沒有發(fā)票,有問題啊
沒有發(fā)票收回才有有問題是嗎?
對(duì)呀,你銷售出去對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有,這個(gè)需要按照內(nèi)銷正常來交增值稅的。
好的,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。