?你好;? 負數(shù)了 附加稅不繳納的;? 不用寫了??
增值稅納稅申報表主表的應(yīng)納稅額合計數(shù)就是要交的增值稅,如果繳納后,下月申報表需要手動填寫嗎
老師你好,這個月新改版的增值稅申報表,增值稅及附加稅申報表那里面的附加稅直接是0,是嗎?正常填寫增值稅及附加稅申報表附列資料五就可以是嗎
老師,附加稅申報表中的增值稅額是填哪個增值稅申報表中的哪個數(shù)據(jù)?
老師你好:我在申報增值稅季報,我們進項稅額只有待認證的金額,也就是說資產(chǎn)負債表中有應(yīng)交稅費的負數(shù)金額(即應(yīng)交稅費的借方余額)那么增值稅及附加稅費申報表中的進項稅額還需要填嗎?
老師 你好 填紙質(zhì)版增值稅申報表中的應(yīng)納稅額是負數(shù),附加稅的報表需要填寫嗎
我去年有些費用今年收到發(fā)票。今年直接記去未分配利潤可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片 這樣做賬后,我做匯算還需要調(diào)整嗎。怎么操作
非民辦企業(yè),政府補助限定性收入,做業(yè)務(wù)活動成本時,結(jié)轉(zhuǎn)為什么就結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性里去了,我要怎么做分錄,才能是限定性費用
公戶農(nóng)行U頓怎么打明細
老師請問一下,公司食堂的相關(guān)支出做福利費還是辦公費,公司賣的廢紙殼的收入稅率按13%,還是多少,一般納稅人
我將個人的車子出租給公司,可以代開增值稅專用發(fā)票嗎
老師:請問一下,匯算清繳時職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,沒有調(diào)增項目,可不可以全部填0?
老師,個人獨資一般納稅人客戶,為什么要普票嗎
A公司沒有實繳,個人把在A公司的股份,轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司該怎么做確認,在電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端該怎么做
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤和利潤表凈利潤不相等,啥原因呢。幫看一下公式對嗎
老師,A員工有個體工商戶。他也在我司任職有工資收入,請問這2項收入會合計計稅做匯算清繳嗎
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好的 謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??