您好,待攤費用 貸銀行存款
老師,如果6月公司預付房租水電服務(wù)費等一筆10000元,當時入賬分錄為: 借:預付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對方公司沒有開票,7月份才開票過來,那么6月份計提房租費的分錄如何寫呢,當7月份收到6月份當月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
請問老師,公司一次性支付運營費6萬,沒有收到發(fā)票,如何入賬
老師,收到一張6萬的發(fā)票,房租一年的,如何入賬?沒付款
支付一年的房租120萬,收到一年的發(fā)票120,付款及攤銷怎么入賬,同樣支付一年的咨詢費120萬,發(fā)票到,怎么做賬
老師,是這樣的,18年租用的廠房裝修,計入到預付賬款-裝修費,已經(jīng)付了26萬,對方一直都以各種借口沒開發(fā)票,今年年初終于先開了一部分發(fā)票,開了10萬元,那么老師拿到這張發(fā)票如何做賬呢?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務(wù)老師讓我學稅務(wù)實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
能用預付賬款嗎?借 預付 貸 應付
可以呢? 你計入預付最合適
貸 應付還是其他應付?
這個是記入到預付賬款。
房租未付款呢?是應付還是其他應付?
那這個是技術(shù)到其他應付款。
那就是借 預付 貸 應付 借 管理費用 貸 預付
對,沒錯,就是這么做的。
中標服務(wù)費未付是應付還是其他應付?
計入到其他應付款就行