沒有消費稅是嗎?如果是的話,21987.71減997.55)*12% 如果是小型微利企業(yè),可以減半,如果你的月銷售額在10萬以內(nèi),可以免地方教育教育附加

8.2018年4月,某公司當(dāng)月上交增值稅200000元,發(fā)生銷項稅額600000元,可抵扣的進項稅額為25000元,銷售應(yīng)稅消費品應(yīng)交消費稅15000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%,月底,該公司應(yīng)當(dāng)計入“稅金及附加”科目的金額是?
出口免抵稅額是可以抵減內(nèi)銷部分的應(yīng)納稅額,如果當(dāng)月銷項4萬,進項2萬,當(dāng)期出口免抵稅額1萬,那我本月應(yīng)該交多少增值稅?
1.該服裝廠進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅合計為多少元? 2.該服裝廠當(dāng)期可以從銷項稅額中抵扣的進項稅額為多少元? 3.該服裝廠當(dāng)期增值稅銷項稅額為多少元? 4.該服裝廠應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅為多少元?
當(dāng)月采購A材料取得專用發(fā)票注明的稅額為70000元。上月進項稅額全部抵扣完畢,本月取得的進項稅額抵扣憑證均已申報抵扣,則當(dāng)月該企業(yè)銷項稅額為()元,進項稅額為()元,進項稅額轉(zhuǎn)出()元,應(yīng)納增值稅稅額為()元。
(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額為( )萬 元。 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)可抵扣的進項稅額為( )萬元。 (3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出( )萬元。 (4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )萬元。
老師,如果我們銷售一臺機器,客戶給了一大部分,商場補貼我們大概一二百元,我們需要給商場開票,那么這個一二百元開什么稅目發(fā)票比較合適?
老師:銀行付款發(fā)票當(dāng)時沒回來,是直接做費用,以后發(fā)票回來再附?還是掛賬發(fā)票回來再做費用合適?
老師 普票有什么用處 只要是普票都不能抵稅是嗎
老師,我司出租公寓給個人,雙方需要繳納印花稅嗎
請問固定資產(chǎn)報損,會影響費用嗎
請問小規(guī)模納稅人開租金發(fā)票,是交幾個點稅
請問一下大型商超成千上萬種商品是怎么確認(rèn)成本的呀,每個月供貨商提供的陳列費和返點怎么做賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)注銷時需要去看電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)字賬戶別人開給我們的發(fā)票有沒有全部入賬嗎?
老師我問一下是不是所有平臺的交易,比如美團呀外賣美團呀的交易都要申報,是每月申報還是每季度申報
老師,法人不是股東,轉(zhuǎn)進公司的錢備注投資款,能入實收資本嗎?還是只有股東轉(zhuǎn)的投資款才能入實收資本?
沒有消費稅,我們是做五金類的,沒有出口進口,附加稅稅率是多少呢,因為扣了22039.66元的稅,現(xiàn)在不知道咋算
不是小型微利企業(yè)
城建稅7%,地方教育2%,教育附加3%。
如果你們在鎮(zhèn)上,城建稅5%的。
那算出來也不對,跟扣的金額對不上,老師可以幫忙算下嗎
是在鎮(zhèn)上的
你好,你的銷售額一共是多少的?
銷售額,169136.19,稅額,21987.71
可抵扣的進項稅997.55
21987.71減997.55)*5%/2 這個是城建稅 21987.71減997.55)*3%/2 這個是教育附加 21987.71減997.55)*2%/2 這個是地方教育。
怎么還要?2?
你好,小型微利企業(yè)可以減半。