你好,你需要注冊個體戶才有對公賬戶的,要不然公司的對公賬戶不可能給你使用的
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務打款,而且把對方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個勞務公司的勞務費現(xiàn)在付金額比較大,勞務公司和我掛靠方老板商量,分勞務費通過農(nóng)民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務費用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務。 老師請問這也到底該怎么辦??!風險該如何考慮處理呢?
老師你好,我想問下我是勞務公司,現(xiàn)在政策是由我們勞務公司提供工資表給總包公司,他們替我們從他們專戶發(fā)農(nóng)民工工資,假設我實質(zhì)上是需要發(fā)100萬的農(nóng)民工工資,我開票開哪個類目給總包公司?我開110萬票出去,剩下的10萬需要分開開類目嘛?剩下的10萬他再轉(zhuǎn)錢給我嗎?
老師,我們是一家建筑勞務公司,老板的朋友承建了丙建筑公司的一項業(yè)務,掛靠我們勞務公司,我們公司和個人簽訂了內(nèi)部承包協(xié)議,我們只收取管理費,然后現(xiàn)在需要付一筆合格供應商的費用給丙建筑公司,老板的朋友以個人名義先把這筆費用打入我們勞務公司,我們公司再付出去,我要怎么做賬
我是包工頭,老板是做勞務的,他掛靠一個勞務公司,現(xiàn)在總包的錢已經(jīng)到勞務公司了,現(xiàn)在我老板說叫我提供一個公賬,他要公轉(zhuǎn)公,我怎么從公賬上拿這180萬轉(zhuǎn)到我名下再發(fā)工資,因為我前期墊付了很多生活費,需要扣除的。我要給銀行提供證明嗎?
老師,我是建筑勞務公司,遇到一個情況,老板的朋友要讓開1萬勞務費發(fā)票,他那邊公司是臨時工過去干了幾天活,但是臨時工又不給他提供勞務費發(fā)票,找我們建筑勞務公司開,老板同意了讓我給他開掉,我這邊應該怎么弄呢,是不是讓他做一份勞務合同,發(fā)票開完打錢進公司,我公司發(fā)那些臨時工的工資并為他們申報個稅,這樣對嗎?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設備的公司,除了商品外,他的成本技術服務費算不算呢?