借其他應(yīng)收款, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)幫掛靠項(xiàng)目老板付農(nóng)民工保證金(從公司基本戶轉(zhuǎn)到公司的農(nóng)民工保證金專用賬戶),以前和項(xiàng)目老板借有100萬(wàn)的借款,現(xiàn)在幫他代付這個(gè)保證金付了20萬(wàn),是要沖減借款嗎?當(dāng)時(shí)借款的分錄是 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 現(xiàn)在把這筆款轉(zhuǎn)進(jìn)我們農(nóng)民工保證金專戶是這樣嗎? 借:銀行存款 保證金專戶 貸:銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢?
老師你好!我們合作社承包了地方政府一項(xiàng)防沙放風(fēng)種植梭梭的工程,工程中雇傭了很多農(nóng)民工,政府為了我們能按時(shí)給農(nóng)民工發(fā)工資,就讓我們又單獨(dú)設(shè)立了農(nóng)民工工資保證金賬戶。每個(gè)工程開(kāi)工前必須繳納一定的保證金才可以正常種植! 這個(gè)保證金是法人自己墊付的款。 前期我也咨詢過(guò)你們的老師,他們讓這樣處理會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款/保證金,貸:其他應(yīng)付款/法人 銀行收到保證金時(shí): 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款/保證金。 那么請(qǐng)問(wèn)老師如果以后這筆保證金要是退回,如何做會(huì)計(jì)分錄???
老師,你好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。之前我們建筑公司進(jìn)行招投標(biāo)當(dāng)時(shí)打款一萬(wàn)保證金,現(xiàn)在那個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)了,應(yīng)該退8千回來(lái),還有2千算是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)!那這個(gè)2千會(huì)計(jì)分錄怎么做呢!之前的一萬(wàn)保證金我做借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
其他應(yīng)收款-投標(biāo)保證金:期末借方:-2000元。原因當(dāng)時(shí)(未建賬:現(xiàn)金付出去,兩年以后項(xiàng)目結(jié)束,銀行收到保證金款項(xiàng)),怎么調(diào)整這一筆分錄
其他應(yīng)收款-投標(biāo)保證金:期末借方:-2000元。原因(未建賬:現(xiàn)金付出去,兩年以后項(xiàng)目結(jié)束,銀行收到保證金款項(xiàng))怎么調(diào)整其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
就做這一次分錄就行是嗎老師
你好是的 做這個(gè)一個(gè)就可以
還有一個(gè)問(wèn)題,其他應(yīng)付款實(shí)際都是其他應(yīng)收款,為什么不使用其他應(yīng)收款科目核算?分公司科目使用錯(cuò)誤,怎么調(diào)整。
你好 第一次發(fā)生的業(yè)務(wù)是你們轉(zhuǎn)給他的嗎 是的話可以修改 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款-個(gè)人,期末余額,負(fù)數(shù)
其他應(yīng)付款-個(gè)人,其他應(yīng)付款-單位。余額表,期末余額都是負(fù)數(shù)。
相反分錄做調(diào)整是不是就可以了。
你好對(duì)的 是這么做的