1320002022.09開(kāi) 這個(gè)是132000 是嗎 是的話都是不含稅的 增值稅270000加132000)*3% 附加稅=繳納的增值稅*6% 印花稅看業(yè)務(wù) 所得稅根據(jù)利潤(rùn) 普票免稅
納稅審報(bào)題(一)廣西海博商貿(mào)有限公司主要從事鋼材批發(fā)零售業(yè)務(wù),為增值稅一般納稅人,公司信息如下:2020年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,共實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入共100萬(wàn)元;2.開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,共實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入10萬(wàn)元;3.本月取得可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票如下:(1)取得13%的增值稅專用發(fā)票10張,價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅稅款為6.5萬(wàn)元;(2)取得稅率為10%的運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票2張,價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅稅款為0.9萬(wàn)元;(3)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買材料,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票2張,價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅稅款為0.3萬(wàn)元;(4)購(gòu)進(jìn)小汽車一輛,取得通用機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票1張,價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅稅款為1.3萬(wàn)元。假設(shè)上述進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在當(dāng)期全部認(rèn)證抵扣。4.上期留抵稅額為1萬(wàn)元。5.沒(méi)有享受任何增值稅稅收減免政策。(1)計(jì)算當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額老師求解題思路可以嘛
甲公司3月1日銷售A商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元,共計(jì)5650元。對(duì)方開(kāi)出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張。抵付貨款。
1、1月5日,公司支付汽車保養(yǎng)費(fèi)用1700元,取得增值稅專用發(fā)票一張,網(wǎng)上銀行支付上述保養(yǎng)費(fèi)用1700元;2、1月5日,公司銷售機(jī)械控制主板600套,每套含稅價(jià)400元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票;3、1月6日,公司采購(gòu)PVC等主板生產(chǎn)原料,應(yīng)支付價(jià)款62萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票一張;4、1月7日,后勤部報(bào)銷公司汽油費(fèi)用19000元,取得增值稅專用發(fā)票1張;5、1月8日,公司購(gòu)入質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備一臺(tái),含稅價(jià)120000元,取得增值稅專用發(fā)票2張;6、1月10日,出納取得繳納上月增值稅162000元的繳款書(shū)憑單;7、1月11日,公司出售不需要設(shè)備一臺(tái),設(shè)備原值260000元,已提折舊98000元,按協(xié)議價(jià)140000元出售,開(kāi)出普通發(fā)票一張,該設(shè)備為2008年3月購(gòu)置;8、1月12日,公司銷售通信產(chǎn)品一批給四川移動(dòng)公司,含稅價(jià)為162萬(wàn)元,開(kāi)出普通貨物銷售發(fā)票2張。9、1月12日,公司銷售作為材料核算的芯片一批,含稅價(jià)235000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票;10、1月13日,購(gòu)入芯片一批作為原材料入庫(kù),含稅價(jià)620000元,取得增值稅專用發(fā)票6張;老師,我想問(wèn)一下根據(jù)上述內(nèi)容怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
1、1月5日,公司支付汽車保養(yǎng)費(fèi)用1700元,取得增值稅專用發(fā)票一張,網(wǎng)上銀行支付上述保養(yǎng)費(fèi)用1700元;2、1月5日,公司銷售機(jī)械控制主板600套,每套含稅價(jià)400元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票;3、1月6日,公司采購(gòu)PVC等主板生產(chǎn)原料,應(yīng)支付價(jià)款62萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票一張;4、1月7日,后勤部報(bào)銷公司汽油費(fèi)用19000元,取得增值稅專用發(fā)票1張;5、1月8日,公司購(gòu)入質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備一臺(tái),含稅價(jià)120000元,取得增值稅專用發(fā)票2張;6、1月10日,出納取得繳納上月增值稅162000元的繳款書(shū)憑單;7、1月11日,公司出售不需要設(shè)備一臺(tái),設(shè)備原值260000元,已提折舊98000元,按協(xié)議價(jià)140000元出售,開(kāi)出普通發(fā)票一張,該設(shè)備為2008年3月購(gòu)置;8、1月12日,公司銷售通信產(chǎn)品一批給四川移動(dòng)公司,含稅價(jià)為162萬(wàn)元,開(kāi)出普通貨物銷售發(fā)票2張。9、1月12日,公司銷售作為材料核算的芯片一批,含稅價(jià)235000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票;10、1月13日,購(gòu)入芯片一批作為原材料入庫(kù),含稅價(jià)620000元,取得增值稅專用發(fā)票6張;老師,根據(jù)這個(gè)怎么填寫一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表呀?
一個(gè)小規(guī)模公司,2022.06月份開(kāi)出2張票1.增值稅專票270000元2.增值稅普票180000元;2022.08開(kāi)出1張發(fā)票增值稅專票1320002022.09開(kāi)出1張票增值稅普票1205002022.09收到1張成本票,增值稅普通發(fā)票75000元,計(jì)算10月份報(bào)稅期一共要交多錢的稅款呢?老師這個(gè)方便寫出計(jì)算過(guò)程嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒(méi)申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做?。?/p>
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請(qǐng)問(wèn)那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒(méi)整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問(wèn)題一:因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎,出差過(guò)程中市外的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)對(duì)吧 問(wèn)題二:那出差回來(lái)市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎