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老師請問之前2022年4季度的電費(fèi)是他人代付的可是我做成了現(xiàn)金支付,我現(xiàn)在想再2023年1月份把賬調(diào)整過來怎么做會(huì)計(jì)分錄

2023-02-18 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-18 16:49

你當(dāng)時(shí)怎么做的分錄

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快賬用戶8127 追問 2023-02-18 16:52

借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2023-02-18 16:59

借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶8127 追問 2023-02-18 17:05

跨年的不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-18 17:10

你又不是管理費(fèi)用做錯(cuò)了,不需要的

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你當(dāng)時(shí)怎么做的分錄
2023-02-18
借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款 就是12月份做的, 然后一月份借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以千年度損益調(diào)整到預(yù)付賬款 它屬于2022年的成本。
2023-01-05
你好;? 你這個(gè)實(shí)際是4季度的費(fèi)用; 那么你 22年12月做 :借成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款? ??
2023-01-05
同學(xué)你好 ?那你現(xiàn)在收到發(fā)票 借費(fèi)用科目 貸預(yù)付賬款
2023-01-05
你好;? ?你這個(gè)要做到22年成本去 ; 不是23年哈;? 23年的發(fā)票只是補(bǔ)開給你而已? ?
2023-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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