同學(xué)你好,后邊說主要識(shí)別財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),包括報(bào)表層次和認(rèn)定層次
題目10的選項(xiàng)A和題目12的解析,怎么理解呢? 就是在風(fēng)險(xiǎn)評估階段識(shí)別和評估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)是針對 財(cái)務(wù)報(bào)表層次和認(rèn)定層次的; 而進(jìn)一步審計(jì)程序是是針對認(rèn)定層次的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)? 這樣理解對嗎?
前面說風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評估程序是來識(shí)別和評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),包括財(cái)務(wù)報(bào)表層次和認(rèn)定層次的,但是后面又說風(fēng)險(xiǎn)評估程序主要是為了識(shí)別和評估財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的,那認(rèn)定層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)不進(jìn)行識(shí)別評估嗎?
下列關(guān)于注冊會(huì)計(jì)師識(shí)別和評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的說法中錯(cuò)誤的是(?。?A.注冊會(huì)計(jì)師在識(shí)別重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮相關(guān)控制的影響 B.注冊會(huì)計(jì)師在評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮相關(guān)控制的影響 C.通過實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估程序收集的信息可以作為審計(jì)證據(jù),為注冊會(huì)計(jì)師識(shí)別和評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提供基礎(chǔ) D.注冊會(huì)計(jì)師不應(yīng)當(dāng)偏向于獲取、使用佐證性的審計(jì)證據(jù),而排斥、舍棄相矛盾的審計(jì)證據(jù)
老師,請問下面這個(gè)句子錯(cuò)在哪里? 分析程序可以用于風(fēng)險(xiǎn)評估,但不能用于直接識(shí)別認(rèn)定層次重大錯(cuò)報(bào)。
下列有關(guān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)對重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的影響的說法中,錯(cuò)誤的是( ). A.多數(shù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)最終都會(huì)產(chǎn)生財(cái)務(wù)后果,從而可能導(dǎo)致重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn) B.注冊會(huì)計(jì)師在評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),沒有責(zé)任識(shí)別或評估對財(cái)務(wù)報(bào)表沒有重大影響的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) C.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)通常不會(huì)對財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生直接影響 D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可能對認(rèn)定層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生直接影響
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請問老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?