你好,建筑勞務(wù)可以減一計(jì)稅,如果你減一計(jì)稅的話,可以差額交稅,就是收入減去成本。按照這個(gè)來繳納增值稅 選擇了簡易計(jì)稅,36個(gè)月是不允許變化的
審核建筑公司勞務(wù)合同從財(cái)務(wù)的方面需要注意哪些問題?
老師好 建筑公司年底申報(bào)都注意哪些細(xì)節(jié)方面的
老師好!我們公司是深圳的建筑公司,準(zhǔn)備開一家自己的勞務(wù)公司。請問操作時(shí)應(yīng)該注意哪些問題呢?建筑勞務(wù)公司開出的發(fā)票,需要備注甲方的項(xiàng)目工地嗎?
老師,您好,建筑勞務(wù)公司應(yīng)該注意哪些方面?
對于勞務(wù)派遣、建筑服務(wù),在社保、個(gè)稅方面有哪些需注意的地方?
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
簡易計(jì)稅不是按開票金額的3%全額預(yù)繳增值稅嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候就只減了預(yù)繳的金額
你好,可以差額交稅的。
那預(yù)繳不是按3%嗎 ,申報(bào)的時(shí)候差額交稅,那會(huì)有多預(yù)繳的金額,剩余預(yù)繳的金額是可以留抵?
你好,預(yù)繳的時(shí)候是3%的,但是他可以扣除成本不是嗎?里面不是有一個(gè)分包嗎?
成本是包含工人工資和個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票嗎
對的,是的,是這么做的
我以為像建筑施工方取得勞務(wù)公司的勞務(wù)發(fā)票才算分包,不懂工資和個(gè)人代開也算
不允許分包啊 你們可以給個(gè)人,自己做 但是不能分包給企業(yè)
是這樣,我們是勞務(wù)公司,下面是個(gè)人承包,這個(gè)隊(duì)組他通過去稅局以個(gè)人名義代開發(fā)票或列工人的工資給我們申報(bào),這些都是我們的成本,您意思是這些成本我在預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候都可以在分包這一項(xiàng)填寫然后扣除后的金額才算預(yù)繳增值稅對嗎?
對的,是的,很正確的,是這么做的
那我原來預(yù)繳的時(shí)候已經(jīng)按全額3%預(yù)繳了,沒減成本金額,從去年8月到現(xiàn)在,現(xiàn)在該怎么處理呢?
你好,那就多交了錢,以后留著以后就是了。
老師后期應(yīng)該怎么處理呢,要做改正申報(bào)嗎 ?還是把前期的成本放在以后開票了抵扣?
你好,那你回來的時(shí)候也沒有抵扣嗎?如果沒有的話,你去修改之前再增值稅申報(bào)表吧。一般納稅人的在附表三里面。
預(yù)繳的時(shí)候沒有填分包金額,申報(bào)增值稅的時(shí)候直接按預(yù)繳的金額填的,改增值稅申報(bào)報(bào)那要全部從去年8月到今年都要改完哦,只能這樣沒其他辦法了嗎
對的,是的,是怎么做是這么理解的
郭老師,上次我記得咨詢問題也是您回答,然后追問達(dá)最大上限次數(shù)問不了了,我點(diǎn)重新提問也不得,下次想咨詢怎樣能直接向您咨詢呢?我這次追問后,又沒有追問次數(shù)了
你提問的時(shí)候 這樣寫 找郭老師,接著上面的回復(fù) 你比我寫問題 你寫上問題,他們其他的老師看到的話,他們能接了接了去,他不給退回來,我就沒法再接了。