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芙蓉公司2010年11月30日的銀行存款日記賬的賬面余額為201200元,銀行對(duì)賬單上的企業(yè)存款余額為196500元,經(jīng)過(guò)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng):(1)11月30日,企業(yè)收到其他單位的轉(zhuǎn)賬支票15500元,銀行尚未入賬.(2)11月30日,企業(yè)委托銀行代收款項(xiàng)6800元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知,所以未入賬.(3)11月30日企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票32000元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未入賬.(4)11月30日,銀行代企業(yè)支付款項(xiàng)28000元,企業(yè)尚未收到銀行的付款通知,所以尚未入賬。要求:根據(jù)以上資料,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
某企業(yè)11月30日銀行存款的賬面余額為250000元,銀行送來(lái)的對(duì)賬單余額為235000元經(jīng)過(guò)核對(duì),發(fā)現(xiàn)有以下幾筆末達(dá)賬項(xiàng)(1)11月10日,銀行己付企業(yè)水電費(fèi)3000元.銀行己入賬、企業(yè)尚未收到付款通知(2)11月23日,企業(yè)委托銀行收款120000元,銀行己入賬,收款通知尚未送達(dá)本企業(yè)(3)11月30日,企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張計(jì)192000元,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬(4)11月30日,企業(yè)開出現(xiàn)金交票60000元,企業(yè)己入賬,銀行尚未入賬(5)11月31日,銀行代企業(yè)收回貨款250000元,收款通知尚末送達(dá)企業(yè),企業(yè)尚末入賬根據(jù)以上材料,編制銀行存敖余額調(diào)節(jié)表
某企業(yè)11月30日銀行存款的賬面余額為250000元,,銀行送來(lái)的對(duì)賬單余額為235000元經(jīng)過(guò)核對(duì),發(fā)現(xiàn)有以下幾筆末達(dá)賬項(xiàng)(1)11月10日,銀行己付企業(yè)水電費(fèi)3000元。銀行己入賬、企業(yè)尚末收到付款通知(2)11月23日,企業(yè)委托銀行收款120000元,銀行己入賬,收款通知尚未送達(dá)本企業(yè)(3)11月30日,企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張計(jì)192000元,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬(4)11月30日,,企業(yè)開出現(xiàn)金交票60000元,企業(yè)己入賬,銀行尚末入賬(5)11月31日.銀行代企業(yè)收回貨款250000元,收款通知尚末送達(dá)企業(yè),企業(yè)尚末入賬根據(jù)以上材料,編制銀行存敖余額調(diào)節(jié)表
某企業(yè)11月30日銀行存款的賬面余額為250000元,,銀行送來(lái)的對(duì)賬單余額為235000元經(jīng)過(guò)核對(duì),發(fā)現(xiàn)有以下幾筆末達(dá)賬項(xiàng)(1)11月10日,,銀行己付企業(yè)水電費(fèi)3000元。銀行己入賬、企業(yè)尚末收到付款通知(2)11月23日,企業(yè)委托銀行收款120000元,銀行己入賬,收款通知尚未送達(dá)本企業(yè)(3)11月30日,企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張計(jì)192000元,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬(4)11月30日,,企業(yè)開出現(xiàn)金交票60000元,企業(yè)己入賬,銀行尚末入賬(5)11月31日.銀行代企業(yè)收回貨款250000元,收款通知尚末送達(dá)企業(yè),企業(yè)尚末入賬根據(jù)以上材料,編制銀行存敖余額調(diào)節(jié)表
某企業(yè)11月30日銀行存款的賬面余額為250000元來(lái)的對(duì)賬單余額為235000元。經(jīng)過(guò)發(fā)現(xiàn)有以下幾筆未達(dá)賬項(xiàng)11月10日,銀行已付企業(yè)水電費(fèi)3000元,銀行已入賬,企業(yè)尚未收到付款通知11月23日,企業(yè)委托銀行收款120000元,銀行已入賬,收款通知尚未送達(dá)本企業(yè)11月30日,企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張計(jì)192000元,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬(4)11月30日,企票60000元,企業(yè)已入賬,11月31日,銀行代企業(yè)收回貨款250000元,收款通知尚未送達(dá)企業(yè)尚未入賬根據(jù)以上材料,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
員工報(bào)銷墊付的1-3月房租3萬(wàn)元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時(shí)可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款3萬(wàn),借:管理費(fèi)用3萬(wàn),貸:預(yù)付賬款3萬(wàn)
老師,我們公司購(gòu)買一張冷藏車總價(jià)110000,首付55000,貸款55000 這個(gè)怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對(duì)方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計(jì),相關(guān)的支出,對(duì)方開了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計(jì)服務(wù),我這邊會(huì)產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報(bào)企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫11人還是10人
老師我考的會(huì)計(jì)從業(yè)證,過(guò)期了怎么辦
老師,我這個(gè)發(fā)票要收對(duì)方公司7個(gè)稅點(diǎn),要怎么計(jì)算
跨區(qū)提供建筑服務(wù),個(gè)人所得稅也要跨區(qū)申報(bào)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)還車貸,里面有本金和利息,利息不確認(rèn)費(fèi)用可以嗎,直接計(jì)入長(zhǎng)期借款-利息支出,利息也是沒有發(fā)票的
你好,同學(xué),你提供 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)重新核實(shí)是否是對(duì)的。調(diào)整后不平。你的第四60000是收款還是付款呢。請(qǐng)核實(shí)數(shù)據(jù)。