借:短期借款 貸:利潤分配-未分配利潤
老師您好!我想問一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開始分期還款,我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,3個(gè)月總計(jì)利息金額2萬元,并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個(gè)月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元,比如利息費(fèi)19000元,稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用就多記了?,F(xiàn)在我要怎么處理呢?
老師,去年把短期借款的每個(gè)月歸還的利息和本金都計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用金額比較大,現(xiàn)在該怎么處理調(diào)整???小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年支付的貸款利息被原來會(huì)計(jì)計(jì)入長期借款里面了,而且金額比較大,我現(xiàn)在要怎么處理賬務(wù)?我的財(cái)務(wù)軟件里面也無法添加以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
車貸計(jì)算每月還款方式做賬與實(shí)際扣款計(jì)算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實(shí)際扣款,財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額,應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計(jì)算有差異(每月扣款金額都相同),導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的,做成了其他應(yīng)付款!金額有1萬多點(diǎn)!我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(少做賬的部分),貸:其他應(yīng)付款(即多做的部分),然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面!能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整,不每張憑證進(jìn)行調(diào)整,憑證近三年每個(gè)月都有,調(diào)整起來太麻煩!小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則!
你好,老師,我們公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)之前年度支付的短期借款利息當(dāng)成歸還本金沖減短期借款了,導(dǎo)致短期借款賬面數(shù)減少,利息費(fèi)用沒有做賬,現(xiàn)在該怎么調(diào)整
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫存商品,哪個(gè)地方能記數(shù)量
誤將員工入職日期在個(gè)稅系統(tǒng)早填了2個(gè)月,本應(yīng)有個(gè)稅但沒帶出來,調(diào)成正確的后還用更正之前的申報(bào)表嗎
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下。在電子稅務(wù)局,申報(bào)企業(yè)所得稅之彰,是不是無論季報(bào)還是年報(bào),都要先把財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了?
老師好,PPT怎么一下插入多少張
老師你好,請(qǐng)問直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負(fù)數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢之后,別的公司沒錢還不夠,給了我們貨,我們?cè)撛趺刺幚?/p>
請(qǐng)問老師上傳的上課手稿怎么下載不了???
老師,請(qǐng)問新注冊(cè)的公司做完稅務(wù)登記,電子稅務(wù)局怎么登錄?
求交社保的時(shí)間限制是幾號(hào)
能直接 借 短期借款,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
匯算清繳的時(shí)候,填哪張表,填哪里???老師
匯算清繳按調(diào)整后的報(bào)表直接申報(bào)
匯算清繳的報(bào)表不是要按去年12月底的報(bào)表導(dǎo)入嗎?您的意思是說按照這個(gè)分錄調(diào)整去年12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?報(bào)表里財(cái)務(wù)費(fèi)用和短期借款同時(shí)減少##金額,是嗎?
是的,就是 你說的那個(gè)意思