關(guān)鍵是是為啥要沖掉呢?
你好 公司18年成立 當時沒有收到現(xiàn)金 但是原來會計 做了個借庫存現(xiàn)金500萬 貸實收資本500萬 (實際就沒有現(xiàn)金)后來做賬時費用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個賬要怎么調(diào)整
你好..實收資本的錢本來股東要投資比例算下來600萬..現(xiàn)在只投了300萬..投進來以后..又要把錢撤出去..投進來時 借:銀行存款 貸:實收資本 撤出去賬務(wù)是 工商那邊還要變更嗎
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金:1000 后來實際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實是沒有用現(xiàn)金支付的,這個要怎么調(diào)賬呢
15年做的賬務(wù),借銀行存款600萬,貸實收資本600萬。借庫存現(xiàn)金600萬,貸銀行存款600萬。之后又有多筆賬務(wù)借***貸庫存現(xiàn)金。當時連銀行賬戶都沒有,也是認繳的,現(xiàn)在要怎么把這實收資本沖銷掉?
老師,只有收據(jù),能做現(xiàn)金投資款嗎?這筆錢也沒有存銀行,直接做賬,借庫存現(xiàn)金,貸實收資本!然后借費用,貸庫存現(xiàn)金!以前年度做了幾十筆這種分錄,金額大小不一,現(xiàn)在如何調(diào)賬?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
因為要做股權(quán)變更,有實收資本就要銀行流水,沒有銀行流水
是錯賬,需要修改正確
借:實收資本 貸:庫存現(xiàn)金 只有這樣就沖掉了