你好,你發(fā)票手頭寬裕嗎?如果寬裕的話,最好還是分開,政策上雖然是沒有要求,但是稅務局實際他會問起來的,認為你這個9%在逃避稅收。
我單位銷售空調并安裝,可以在一張發(fā)票上開具13%的銷售和9%的安裝勞務費嗎?
老師銷售中央空調機 還包括安裝費用的 開具發(fā)票可以開具銷售空調13個點 安裝費用九個點嗎,開在同一張發(fā)票上 ???
老師好,開具普票 機器安裝13% 安裝費9% 開在一張發(fā)票上 是可以的吧
你好,我們是一般納稅人,主營建筑服務,我們現(xiàn)在給乙方安裝燈具,燈具是我們買的,發(fā)票怎么開,可以開一張發(fā)票嗎,按銷售13%還是建筑安裝9%?
老師你好,自產的機械設備銷售貨物同時提供安裝服務,銷售貨物按13%開票,安裝按9%或3%開票,那這個安裝服務需不需要資質呢!還是直接就可以開具9%或3%發(fā)票?
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經常被函調,而且時間很久才函調結束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉讓,轉讓金額1800元合理嗎,稅務那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產負債表的中的應付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
安裝費 是9% 哈 這個應該沒有關系吧
你好,這個機器是你們自己生產的嗎?然后再提供的安裝嗎?如果是的話可以的,如果你外購的銷售出去提供的安裝,這個屬于13%。
外購的機器 賣出 在負責安裝
發(fā)票 是開給個人的
你好,那應該是13%的,全部都是。
混合銷售。這個屬于。
那安裝費 我就直接開13% 吧 這樣可以吧
全部都開到設備里面的。