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借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—小規(guī)模增值稅 貸:營業(yè)外收入—享受小微減免 這是什么意思

2023-02-17 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-17 13:04

同學(xué),你好 就是小微企業(yè)減免稅費(fèi)

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快賬用戶8643 追問 2023-02-17 13:05

只減免增值稅就行了呀,為什么銷項(xiàng)稅也能減免?

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快賬用戶8643 追問 2023-02-17 13:07

不懂這個(gè)分錄,能解釋一下嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-17 13:08

同學(xué),你好 之前繳納的增值稅減免

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快賬用戶8643 追問 2023-02-17 13:11

那銷項(xiàng)稅也在這個(gè)分錄里是怎么回事?

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齊紅老師 解答 2023-02-17 13:12

同學(xué),你好 沖減的,一般銷項(xiàng)稅在貸方,現(xiàn)在在借方,就是沖抵的

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快賬用戶8643 追問 2023-02-17 13:18

那營業(yè)外收入里怎么能包含銷項(xiàng)稅呢?應(yīng)該只有增值稅呀?

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齊紅老師 解答 2023-02-17 13:20

同學(xué),你好 這個(gè)分錄代表的意思就是沖減之前的增值稅

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快賬用戶8643 追問 2023-02-17 13:31

小規(guī)模月末什么科目應(yīng)無余額

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齊紅老師 解答 2023-02-17 13:33

月末結(jié)賬后無余額的賬戶是損益類科目賬戶,比如:其他業(yè)務(wù)收入、稅金及附加、營業(yè)外收入.損益類科目具體包括收入類科目、費(fèi)用類科目等;在期末(月末、季末、年末)這類科目累計(jì)余額需轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶,結(jié)轉(zhuǎn)后這些賬戶的余額應(yīng)為零.

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快賬用戶8643 追問 2023-02-17 16:05

小規(guī)模開具普票怎么做會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2023-02-17 16:06

同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶8643 追問 2023-02-17 16:08

應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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齊紅老師 解答 2023-02-17 16:10

同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶8643 追問 2023-02-17 16:10

用不用加上下一級科目銷項(xiàng)稅額呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-17 16:13

同學(xué),你好 小規(guī)模,不用

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快賬用戶8643 追問 2023-02-17 16:28

暫估入庫匯算清繳時(shí)怎樣處理

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齊紅老師 解答 2023-02-17 16:32

同學(xué),你好 匯算清繳之前來發(fā)票,直接沖掉,重新做就行

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快賬用戶8643 追問 2023-02-17 17:42

那匯算清繳之后來發(fā)票呢?

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快賬用戶8643 追問 2023-02-17 18:10

印花稅怎么算

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快賬用戶8643 追問 2023-02-17 18:33

工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么算

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齊紅老師 解答 2023-02-17 18:39

同學(xué),你好 那匯算清繳之后來發(fā)票呢? 那你需要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整報(bào)表

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同學(xué),你好 就是小微企業(yè)減免稅費(fèi)
2023-02-17
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-04-07
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-01-19
你好 你的分錄是正確的!
2021-07-07
你好? ?你小規(guī)模 根本沒有未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的 。 你直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 。 你是不是科目設(shè)置的不對 ;? ?
2021-04-17
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