同學(xué),你好 就是小微企業(yè)減免稅費(fèi)
小規(guī)模減免增值稅分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,對嗎
小規(guī)模是有發(fā)票了是借銀行存款或者應(yīng)收賬款,貸∶主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(這里還是寫應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)??) 借∶應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(里還是寫應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)??) 貸∶營業(yè)外收入-減免稅額(還是免稅)
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—小規(guī)模增值稅 貸:營業(yè)外收入—享受小微減免 這是什么意思
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借增貸減,借增是什么意思?貸減是什么意思?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借減貸增,借減是什么意思?貸增是什么意思?這些怎么理解?
老師,你有沒有專項(xiàng)附加扣除的明細(xì)表嘞
老師,因質(zhì)量問題,客戶對公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認(rèn)收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個(gè)公司每個(gè)月開出去幾張普票,金額也不大,但是沒有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒有要過專票),沒有進(jìn)行抵扣過,我現(xiàn)在賣出去,開發(fā)票要按多少的稅點(diǎn)
老師,個(gè)體戶的經(jīng)營所得用不用計(jì)提???如果計(jì)提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險(xiǎn),在保險(xiǎn)公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個(gè)人都要報(bào)工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)還可以加計(jì)抵減嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,借方寫負(fù)數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個(gè)付款單可以作為憑證附件嗎
只減免增值稅就行了呀,為什么銷項(xiàng)稅也能減免?
不懂這個(gè)分錄,能解釋一下嗎
同學(xué),你好 之前繳納的增值稅減免
那銷項(xiàng)稅也在這個(gè)分錄里是怎么回事?
同學(xué),你好 沖減的,一般銷項(xiàng)稅在貸方,現(xiàn)在在借方,就是沖抵的
那營業(yè)外收入里怎么能包含銷項(xiàng)稅呢?應(yīng)該只有增值稅呀?
同學(xué),你好 這個(gè)分錄代表的意思就是沖減之前的增值稅
小規(guī)模月末什么科目應(yīng)無余額
月末結(jié)賬后無余額的賬戶是損益類科目賬戶,比如:其他業(yè)務(wù)收入、稅金及附加、營業(yè)外收入.損益類科目具體包括收入類科目、費(fèi)用類科目等;在期末(月末、季末、年末)這類科目累計(jì)余額需轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶,結(jié)轉(zhuǎn)后這些賬戶的余額應(yīng)為零.
小規(guī)模開具普票怎么做會(huì)計(jì)分錄
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
用不用加上下一級科目銷項(xiàng)稅額呢?
同學(xué),你好 小規(guī)模,不用
暫估入庫匯算清繳時(shí)怎樣處理
同學(xué),你好 匯算清繳之前來發(fā)票,直接沖掉,重新做就行
那匯算清繳之后來發(fā)票呢?
印花稅怎么算
工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么算
同學(xué),你好 那匯算清繳之后來發(fā)票呢? 那你需要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整報(bào)表