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老師,建筑服務(wù)項(xiàng)目部異地預(yù)繳稅款了,你剛才說稅要分開,預(yù)繳時,借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅,貸銀行,那收到工程款時,借應(yīng)收貸收入,還要寫應(yīng)交稅費(fèi)了嗎?

2023-02-17 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-17 10:41

對的,是的需要的借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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對的,是的需要的借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2023-02-17
跨區(qū)域經(jīng)營(異地預(yù)繳)網(wǎng)上操作流程http://www.cd-xgj.com/news/gsxw/591 分錄就是你那樣做的
2023-02-17
您好,請問您是想咨詢什么問題?
2023-04-16
同學(xué)您好 月底要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)
2021-03-29
一、預(yù)繳增值稅時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 二、結(jié)轉(zhuǎn)時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:預(yù)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 三、計提時,分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 銷項(xiàng)稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。
2021-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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