你好;? ?你里面涉及的都寫; 沒有涉及的不寫; 比如本期收入;? 稅費(fèi)部分都寫哈;? 計(jì)算個(gè)稅是按不含稅計(jì)算的; 其他有免稅收入的就寫; 扣除費(fèi)用的? 有涉及的就寫? ?
老師您好,勞務(wù)報(bào)酬在哪里申報(bào),不是在自然人那里申報(bào)的嗎?
老師,您好。我們公司雇了一個(gè)人幾乎隔幾個(gè)月需要付他勞務(wù)報(bào)酬10000左右,按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)的個(gè)稅,我們公司還必須要他個(gè)人開勞務(wù)費(fèi)票給我們嗎
老師,您好,我想報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,填寫姓名的時(shí)候怎么不能保存上呢
老師,您好,我在報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅,哪些是必須填寫的?
我們公司有那種不交社保人員,我們想申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)報(bào)酬,我看申報(bào)表有兩個(gè)勞務(wù)報(bào)酬的表,我要填哪個(gè)才對?我必須是從事保險(xiǎn)營銷員或者是證券經(jīng)紀(jì)人才可以嗎
支票的金額到底是絕對記載還是非?
@董老師,早上好,請教的
老師如何查詢關(guān)于社保 法釋2025年12號文
老師你好,在保險(xiǎn)客戶端怎么暫停人員的養(yǎng)老保險(xiǎn),在哪那個(gè)模塊暫停
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,因后期修改報(bào)表帶出彌補(bǔ)虧損,形成當(dāng)時(shí)季度所得稅多交,年度匯算的時(shí)候會(huì)不會(huì)帶到年度匯算申報(bào)表上。由于后期忘記這筆錢,后期所得稅一直是正常扣款。這筆預(yù)繳稅款超過五年未使用,對企業(yè)會(huì)不會(huì)造成影響,影響稅務(wù)和注銷,能不能修改當(dāng)時(shí)年度匯算報(bào)表,把這筆錢用了,會(huì)不會(huì)影響后期數(shù)據(jù)
會(huì)計(jì)人員一定要離職交接要滿1個(gè)月嗎,提前一個(gè)月說,可以提前15天走嗎
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費(fèi)用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個(gè)人分,一人分多少
允許扣除的稅費(fèi)是什么?
你好; 增值稅和附加稅? ?
免稅收入呢?
你好; 比如? 獨(dú)生子女 ;? 誤餐補(bǔ)助這些??
老師,是不是有個(gè)扣除數(shù)800元?填寫到哪里?
你好; 這個(gè)自動(dòng)計(jì)算的; 不用單獨(dú)去寫哈? ?
老師,我單位給對方支付6495,那么她的收入是填寫6495,還是再加上個(gè)稅的部分?
你好;? ? ? ? ? 個(gè)人所得稅計(jì)算公式 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) ?
老師,收入的填寫,是扣掉個(gè)稅還是含個(gè)稅的金額
實(shí)際發(fā)放6495元,我不知道收入應(yīng)該填寫多少
你好; 收入?,本期收入填寫的是不含增值稅的收入??
老師,我單位給對方支付6495,所以收入是填寫6495,還是要把代替她支付的個(gè)稅也算進(jìn)去,老師可否給我一個(gè)數(shù),我算糊涂了
你好;? ? 不含稅去報(bào)哈 ; 你就把不含稅金額包進(jìn)去;其他的數(shù)據(jù) 有就寫;? 自動(dòng)計(jì)算的??
老師呀,那不含稅就是6495了呀?我總共給她支付的是6495
她到手的錢是6495元
你好;? ? ?你的意思是 實(shí)發(fā)是? ?6495 ;? ? 你要反推稅前金額去計(jì)算 是嗎 ;? ??
是啊,我實(shí)際支付6495,不知道收入哪里填寫多少
你好;? ? 那么稅前金額寫 7732.14? ?來 報(bào)個(gè)稅哈? ?