你好,這個(gè)沒法起訴的。你們給這個(gè)人員減員不行嗎?
老師,公司有個(gè)新來(lái)的人員之前再武漢工作,公司給他交社保,然后他現(xiàn)在回來(lái)了想要在這邊公司交社保,是要怎么操作呢,是要轉(zhuǎn)社保關(guān)系回來(lái)嗎
公司部分員工不要求交社保,這部分員工可以改成勞務(wù)合同嗎?然后個(gè)人代開發(fā)票,這樣是不是公司可以不需要承擔(dān)他們的社保了
公司有個(gè)員工申請(qǐng)了提前退休,然后公司社保顯示他個(gè)人要交清未來(lái)8年的醫(yī)保,然后公司沒有這樣規(guī)定,不給他交錢,然后公司社保就欠費(fèi)了,弄得的別的員工社保也交不了,公司員工可以聯(lián)名起訴這個(gè)員工讓他自己交錢嗎?
郭老師你好,我公司半年沒有收入了,然后員工的話之前申報(bào)是每個(gè)人一兩千塊錢,但是沒有收入,能不能就報(bào)零?然后我們也沒買社保,又收到催我們幫員工交社保,這個(gè)怎么做啊?個(gè)稅呀就是員工的工資因?yàn)闆]有收入 ,?就是催公司交社保的幫員工
老師,我們新來(lái)的一名員工,他在別的公司交的社保,然后沒給他申報(bào)個(gè)稅,也沒發(fā)工資,來(lái)我們單位后正常申報(bào)工資個(gè)稅,但是不給交社保,這樣可以嗎
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)