交增值稅 ,城建稅等附加,土地增值稅,印花稅。

把公司的房產(chǎn)賣給個人需要交多少稅?
公司賣房產(chǎn)需要交什么稅
房地產(chǎn)公司賣房需要交納什么稅金?
公司房產(chǎn)賣給個人需要交什么稅
公司車賣給個人,需要交什么稅
老師,就是報印花稅,不是按照收入報印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬給我們報的印花稅,實際收入是29萬多,他是不是報錯了
老師,請問,我們23年和24年把預收的款專做了收入,也補繳了增值稅和所得稅,這個賬面在25年如何處理呢
老師企業(yè)應該怎么訂單價呢?
這個如何計算出答案,看不懂?
發(fā)票被購買方認證使用了,銷售方能作廢或開紅字沖銷嗎?
24年月計提的工資25年一月發(fā)放實發(fā)工資,個人社保公積金也在24年12月申報了,請問第三季度填報的實際支付職工薪酬是填24年實發(fā)工資還是應發(fā)工資(包含社保個稅等)
請問收到所個稅和增值稅比對不一致,要怎么更改?
老師,電商行業(yè)推廣費抵扣企業(yè)所得稅按15%還是全額抵扣。交企業(yè)所得稅是按季度還是按月度,是按月計提按季度繳納嗎
25年一季度暫估的成本,老板的意思是暫估的24年的成本,但是再25年5月底所得稅匯算清繳前并沒有開票,我們的審計也沒有對24年的申報納稅調(diào)增,那個發(fā)票有的是6月7月開的,開回來之后再紅沖掉一季度的暫估而已,這樣是不是不對了,按照正規(guī)的,24年未取得的成本票可以再25年所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,然后把暫估的紅沖掉,然后再做一筆以前年度損益調(diào)整 帶應付賬款,現(xiàn)在公司的做法是不是有風險
工資是按權責發(fā)生制申報的個稅,也就是計提時就申報個稅了。那么,10月季度企業(yè)所得稅申報表中實際支付給職工的應付職工薪酬是按應付工資薪酬-工資的借方累計數(shù)填寫?還是按個稅系統(tǒng)的收入填寫?或者是用今年實際支付的工資減掉去年12月份的工資(因為去年12月份的工資是今年實際支付的,但是是1月份就申報了所屬期12月份的工資)