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請(qǐng)問老師,上一年度多記的其他應(yīng)付款怎么調(diào)賬,對(duì)方科目是入的管理費(fèi)用

2023-02-16 19:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-16 19:34

借:其他應(yīng)付款
貸:未分配利潤(rùn)

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快賬用戶4401 追問 2023-02-16 19:53

不用通過以前年度損益調(diào)整科目是吧

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齊紅老師 解答 2023-02-16 19:56

不用再通過以前年度損益調(diào)整科目
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借:其他應(yīng)付款
貸:未分配利潤(rùn)
2023-02-16
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整待利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-02-17
你好這個(gè)直接貸預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
2021-07-26
你好!具體是什么業(yè)務(wù)呢,以前分錄是怎么做的呢
2022-04-30
借以前年度損益調(diào)整, 貸其他應(yīng)收款匯算清繳,納稅調(diào)減。如果允許抵扣。
2023-11-10
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