你好 ; 你去看看 你什么類型的公司 ; 需要報什么方面的;如果都沒有發(fā)生的話;? 你隨意選擇一個;? ? 去報計稅金額 即可? ?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當(dāng)時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
您好,關(guān)于稅種認(rèn)定是不是以稅管員核定的為主報送。我們是旅游公司(景區(qū)管理那種)之后會有旅行社。我發(fā)現(xiàn)目前稅管員只核定了增值稅和所得稅以及殘疾人保障金。請問印花稅我們不需要交嗎?有漏核定的稅種嗎?這種情況我們需要找稅管員核定嗎?
您好,請問零申報印花稅的稅種填什么,選項中只有社?;鹱C券交易a種股票印花稅和社?;鹱C券交易b種股票印花稅兩種印花稅
老師,針對課堂的內(nèi)容,咨詢幾個問題: ①為什么說征稅對象是征稅與不征稅的界限?比如增值稅,是對流轉(zhuǎn)中的增值額進(jìn)行征稅,怎么體現(xiàn)征稅與不征稅的界限?所得稅是對所得額進(jìn)行征稅,又怎么體現(xiàn)征稅與不征稅的界限 ②稅率是指應(yīng)征稅額與計稅金額(或數(shù)量)之間的比例。 a.這里的應(yīng)征稅額和我們常說的應(yīng)納稅額有什么區(qū)別 b.應(yīng)征稅額、應(yīng)納稅額和實際繳納的稅額有什么不同 c。計稅金額是一個什么概念,放在企業(yè)所得稅這一稅種上比較,計稅金額是不是就是企業(yè)所得稅中的”應(yīng)納稅所得額"? ③ a.計稅依據(jù)和稅基是一個概念嗎? b.計稅依據(jù)就是計稅金額嗎 c.企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)就是應(yīng)納稅所得額嗎 ④從量計征的稅,是不是都和定額稅率搭配使用 謝謝
二、多選題 1. 企業(yè)會計確認(rèn)、計量和報告的前提,即會計基本假設(shè)包括( )。 A. 會計主體 B. 持續(xù)經(jīng)營 C. 會計分期 D. 貨幣計量 2. 企業(yè)發(fā)生下列稅金,不需通過“應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算的有( )。 A.房產(chǎn)稅 B.土地使用稅 C.耕地占用稅 D.印花稅 3. 下列各項中,屬于現(xiàn)金流量表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物”的有( )。 A.庫存現(xiàn)金 B.銀行本票和銀行匯票 C.銀行承兌匯票 D.持有3個月內(nèi)到期的國債 4. 下列屬于財務(wù)會計信息的質(zhì)量特征的有( )。 A. 相關(guān)性 B.可比性 C. 權(quán)責(zé)發(fā)生制 D .實質(zhì)重于形式 5. 可以支出現(xiàn)金的業(yè)務(wù)有( )。 A. 向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品 B.各種勞保支出 C.差旅費(fèi)支出 D.繳納稅金 6.企業(yè)現(xiàn)金清查中,經(jīng)檢查仍無法查明原因的現(xiàn)金溢余,經(jīng)批準(zhǔn)后處理時,可能涉及
在電子稅務(wù)局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費(fèi)計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額