需要交稅的,一般納稅人的增值稅13%,附加稅12%,印花稅萬分之三所得稅,根據(jù)利潤,如果是小型微利企業(yè),印花稅和附加稅可以減半。
雙方都是一般納稅人,通過二手車交易市場(chǎng)開具的二手車交易發(fā)票,賣方還要交稅嗎?賣方買新車時(shí)已經(jīng)抵扣,賣方交稅的話,要交啥稅?
和個(gè)人買賣的二手車,對(duì)方通過二手車交易市場(chǎng)開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我能不能問對(duì)方索要增值稅專用發(fā)票?我是一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),不過是老項(xiàng)目,增值稅是簡易征收的,就算取得了專票,能不能抵扣
二手車交易市場(chǎng)買車 賣方是單位。賣方還需要單獨(dú)上稅嗎
我們是賣二手車的,賣給個(gè)人了,二手交易市場(chǎng)給我們買賣雙方開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我們?cè)撛趺慈胭~呢?按照幾個(gè)點(diǎn)交增值稅。
一般納稅人購買個(gè)人的二手車,在二手車交易市場(chǎng)過戶時(shí)交的1 %的交易稅能否開具增值稅專用發(fā)票用于抵扣?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?