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老師:計(jì)提工資借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資,這筆計(jì)的是應(yīng)發(fā)工資吧,沒有扣下代扣的個(gè)稅,和代扣個(gè)人的社保吧

2023-02-16 16:00
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2023-02-16 16:01

對(duì),這個(gè)計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資金額

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對(duì),這個(gè)計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資金額
2023-02-16
您好,是的,本來就是這樣的嘛
2024-08-08
你好同學(xué),現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目還有余額嗎?你這個(gè)憑證做的挺不對(duì)的。
2022-05-05
計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
2024-11-12
你好,同學(xué)。 分錄處理可以的, 是的,之前如果放了其他應(yīng)收,現(xiàn)在發(fā)工資扣回,就用同樣科目就行了的。
2023-03-22
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