同學(xué)你好 你們網(wǎng)銀里就有
我公司是外貿(mào)型出口企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)局在核查2022年的退稅資料,要求企業(yè)提供2022年的收匯明細(xì),該如何統(tǒng)計(jì)?
老師,我們賣貨給一家山東的企業(yè),該企業(yè)把貨物出口然后退稅,現(xiàn)在該企業(yè)國(guó)稅需要發(fā)函核查,我們公司要協(xié)助核查,要找上海退稅科提供資料,但是我沒(méi)有在電子稅務(wù)局找到核查通知,專管員也沒(méi)有找我公司,現(xiàn)在山東企業(yè)要我們找上海的退稅科,我怎么辦,找不到聯(lián)系方式
老師我2022年虛計(jì)提工資4萬(wàn) 稅務(wù)局查出來(lái)了 我已經(jīng)改了2022年的企業(yè)所得稅年報(bào) 還是不需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我需要改賬 是通過(guò)以前年度損益調(diào)賬嗎 如何寫分錄
電子稅務(wù)局提示我們2022年12月有四張餐飯發(fā)票存在風(fēng)險(xiǎn)(應(yīng)該是餐廳被查)因是疫情期間政府下?lián)艿囊咔閷m?xiàng)款,我將收入記入營(yíng)業(yè)外收入,后又報(bào)銷疫情加班餐飯,支出我放在了營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在提示發(fā)票又風(fēng)險(xiǎn)這樣對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?需要調(diào)整2022年企業(yè)所得稅嗎?
電子稅務(wù)局提示我們2022年12月有四張餐飯發(fā)票存在風(fēng)險(xiǎn)(應(yīng)該是餐廳被查)因是疫情期間政府下?lián)艿囊咔閷m?xiàng)款,我將收入記入營(yíng)業(yè)外收入,后又報(bào)銷疫情加班餐飯,支出我放在了營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在提示發(fā)票又風(fēng)險(xiǎn)這樣對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?需要調(diào)整2022年企業(yè)所得稅嗎?怎么做納稅調(diào)整?
個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報(bào)什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過(guò)183天嗎
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來(lái)的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購(gòu)買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購(gòu)買方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤(rùn)報(bào)多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對(duì)方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個(gè)酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做