你好 預(yù)付款項(xiàng),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 購(gòu)進(jìn)材料,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 支付尾款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
老師,超市營(yíng)業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問(wèn)一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類(lèi)有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮?,那?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)收入5萬(wàn),包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車(chē)輛租賃給公司開(kāi)發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對(duì)方企業(yè)互相開(kāi)票了,對(duì)方開(kāi)給我的進(jìn)項(xiàng)算下來(lái)能加計(jì)抵減幾百萬(wàn),我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺(tái)費(fèi)的錢(qián),平臺(tái)費(fèi)扣掉207.85元沒(méi)開(kāi)票,我8月份做了銷(xiāo)售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開(kāi)了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷(xiāo)售費(fèi)用1008借:銷(xiāo)售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問(wèn)一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買(mǎi)五糧液白酒兩箱國(guó)慶中秋送禮,因?yàn)槭菄?guó)補(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開(kāi)個(gè)人發(fā)票不能開(kāi)公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒(méi)參與公司管理,現(xiàn)在開(kāi)始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
甲公司某年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有關(guān)數(shù)據(jù)如下:(1)年末資產(chǎn)總額8000萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)占2000萬(wàn)元。(2)年末負(fù)債總額4800萬(wàn)元,其中流動(dòng)負(fù)債占1600萬(wàn)元。(3)全年?duì)I業(yè)收入24000萬(wàn)元,全年?duì)I業(yè)成本15000萬(wàn)元。(4)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2080萬(wàn)元。假定公司本年度的平均資產(chǎn)、負(fù)債水平
不同問(wèn)題,請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn),謝謝配合。