你好,你之前年度有虧損的可以的。
老師您好,請(qǐng)教一下,企業(yè)如果去年虧損,今年盈利,年度所得稅匯算清繳必須彌補(bǔ)上年度虧損嗎?若不想彌補(bǔ),或部分彌補(bǔ),申報(bào)表上怎么填寫(xiě)?謝謝!
老師您好,請(qǐng)教一下個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅年度申報(bào)(成本費(fèi)用明細(xì)表)能填彌補(bǔ)虧損數(shù)嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開(kāi)始盈利,2022年已經(jīng)填過(guò)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行會(huì)帶出可以彌補(bǔ)的金額嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表提交后,無(wú)法生成到年度申報(bào)表的彌補(bǔ)以前年度虧損呢
您好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表和減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表用填寫(xiě)嗎?
遞延所得稅負(fù)債,未來(lái)實(shí)際要交稅的時(shí)候(真金白銀交稅),該怎么做會(huì)計(jì)分錄,能否舉個(gè)例子。我不是問(wèn)怎么確認(rèn)所得稅負(fù)債。
老師增值稅專(zhuān)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)是在電子稅務(wù)局哪里勾選的呢?
老師,同一集團(tuán)下說(shuō)是100%控股的兩個(gè)子公司合并,這兩個(gè)子公司企查查查沒(méi)有集團(tuán)占股,賬上也沒(méi)有長(zhǎng)期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計(jì)算沒(méi)搞懂,老師
請(qǐng)問(wèn)公司要投資另外一個(gè)公司,請(qǐng)問(wèn)財(cái)報(bào)主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對(duì)方公司運(yùn)營(yíng)是否健康
在銷(xiāo)售負(fù)有現(xiàn)金折扣條件下,交易價(jià)格實(shí)際上屬于可變對(duì)價(jià),如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷(xiāo)售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢(qián),沒(méi)體現(xiàn)總金額,開(kāi)出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個(gè)可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個(gè)是我們公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開(kāi)票30多萬(wàn) 以前有留底稅額,我們就找了1個(gè)點(diǎn)票的 成本票 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,專(zhuān)門(mén)給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷(xiāo)售加配送