學(xué)員您好,是的,對(duì)的
購買方申請(qǐng)紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過后原來整張藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購買方無法認(rèn)證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方 如何處理 才能使原來的 發(fā)票重新抵扣呢
老師,發(fā)票退稅勾選了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,要紅沖重開,信息申請(qǐng)表是選抵扣還是未抵扣
老師,您好,因退貨收到了供應(yīng)商開具的紅字發(fā)票,之前藍(lán)字發(fā)票時(shí)選擇的是不抵扣勾選,現(xiàn)在的紅字發(fā)要抵扣勾選平臺(tái)上沒有顯示,應(yīng)該如何處理
您好,以前勾選確認(rèn)不抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖后重新開,紅字發(fā)票申請(qǐng)表里是不是選擇未抵扣啊?
老師,進(jìn)項(xiàng)專稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經(jīng)抵扣的發(fā)票勾選平臺(tái)未勾選就不會(huì)出現(xiàn),如果未勾選后來又紅沖了,紅沖的票在發(fā)票勾選平臺(tái)是沒有的,那么這個(gè)藍(lán)字未勾選的票是不是在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)一直會(huì)存在?
郭老師,開票上面沒有數(shù)量單價(jià),只有金額可以嗎,比如賣香料
老師好,請(qǐng)問在所得稅前提下。收入的確認(rèn)條件是什么?
公司的業(yè)務(wù)越來越多,報(bào)銷單經(jīng)辦人對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任,比如多報(bào)銷了,報(bào)銷金額錯(cuò)了等等?
你好,公司注冊(cè)資金200萬,實(shí)收出資了35萬,如果想認(rèn)繳全部到位,剩余的165萬除了現(xiàn)金增資外,還有哪幾種方式?如果用知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟著的話,例法人購買時(shí)花費(fèi)多少,評(píng)估成165萬,是否法人還需要交納增值后的個(gè)人所得稅?例買的5萬,增值160萬,按160萬的20%交嗎
老師好!請(qǐng)問市政府租賃的滅美國白鵝的噴霧車+操作手,項(xiàng)目名稱應(yīng)該怎么開。
請(qǐng)問報(bào)關(guān)單上沒有規(guī)格型號(hào),出口發(fā)票跟采購發(fā)票可以顯示規(guī)格型號(hào)嗎?影響出口退稅嗎
采購一批商品,未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并且在當(dāng)月銷售,次月申報(bào)會(huì)有影響嗎
對(duì)方付款的是這個(gè)單位的名字,那么開具發(fā)票也是要對(duì)應(yīng)付款單位的名字是嗎
麻煩問下公司變更法人和股東,都需要提供哪些資料,以及需要交哪些稅呢?
早上好,老師,我把幾小金額資產(chǎn)2650元,計(jì)入固定資產(chǎn),我想把它一次性費(fèi)用話,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,費(fèi)用化 借:管理費(fèi)用,貸固定資產(chǎn)呢