同學(xué)你好 按照實際的金額計提就可以
去年12月份,研發(fā)費(fèi)用借:主營業(yè)務(wù)成本(工資薪資)本來是-1000但是數(shù)據(jù)為-900,貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出(工資薪資)本來是-1100但是數(shù)據(jù)為-1000,那我這個月闊以怎么調(diào)吖?
去年12月份,研發(fā)費(fèi)用借:主營業(yè)務(wù)成本(工資薪資)本來是-1000但是數(shù)據(jù)為-900,貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出(工資薪資)本來是-1100但是數(shù)據(jù)為-1000,那我今年1月份,借:主營業(yè)務(wù)成本-100,貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-100嘛?這樣子做可以的嘛?
您好老師!我單位計提工資,是分管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)成本3部分的,那么企業(yè)所得稅年報中第一行職工薪酬支出根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目數(shù),還是期間費(fèi)用中管理費(fèi)用~工資數(shù)去填寫呢?謝謝!
老師,我想問一下,我們公司做了高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用,年度審計說我們?nèi)斯こ杀咎?,需要把研發(fā)費(fèi)用分10w元到主營業(yè)務(wù)成本中。我分錄是這么做的: 原來的:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 10w 應(yīng)付職工薪酬 10w 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-10w 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 10w 修改后:借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本10w 貸:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 10w 我感覺這個分錄修改錯了,但是不知道正確分錄應(yīng)該怎么修改,麻煩老師幫我看一下,謝謝
老師 我們另一個公司的賬戶被凍結(jié)了 現(xiàn)在這個公司替他收款 付款是不是這樣做
你好,我是一般納稅人,經(jīng)營超市。就是我們在銷售米,蔬菜,普通水產(chǎn),油。我們開票出去可以免稅嗎?
老師請問下,生產(chǎn)企業(yè),有一部分產(chǎn)品是外面購買,我們再賣給需方,這個算貿(mào)易嗎?內(nèi)銷有沒有影響
老師,我們給A公司開了一張建筑安裝服務(wù)發(fā)票1萬元,A公司沒有錢付,他們讓B公司給我們公司付款,那么后期我們要給B公司補(bǔ)張發(fā)票,這個就解決了嗎?可給A公司開的發(fā)票是作廢嗎
小規(guī)模開票。原本是3%點,現(xiàn)在稅收優(yōu)惠減免至1%點。優(yōu)惠的兩個點,小規(guī)增值稅報表怎么填
快賬軟件5403 借方本年累計和貸方本年累計無法編輯,只能在子科目下面編輯,但是科目余額表5403 稅金及附加 借方本年累計和貸方本年累計都有金額,沒有子科目,年中建賬的話這個要怎么做?自己將數(shù)據(jù)錄到子科目下面嗎
老師,你好。問題一,其他公司法人,收到另一個公司的輔助教育費(fèi),他可以用個人身份證代開發(fā)票嗎? 問題二 ,8月29日支付一批費(fèi)用給下游,9月1日銀行退回資金。說對方賬號有誤,請問8月29日需要做分錄嗎?銀行流水減少。不及時到賬,
請問老師裝修款攤銷是以收到發(fā)票為準(zhǔn),還是完工使用為準(zhǔn)
小規(guī)模納稅人,1月份開具的普票,9月份發(fā)現(xiàn)開錯了,可以紅沖嗎?分錄怎么做?
房產(chǎn)原值,看什么,稅局里有房產(chǎn)交易信息,看合同金額嗎,印花稅計稅依據(jù)跟合同金額一致,跟契稅計稅依據(jù)不一樣,選擇哪個作為房產(chǎn)原值