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老師,因公司注銷已把所有的資產(chǎn)、債權(quán)和債務(wù)劃轉(zhuǎn)給總公司。現(xiàn)在要把資產(chǎn)、負(fù)債清零。我們?nèi)ツ陼汗朗杖氲臅r(shí)候也做了暫估增值稅—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅。這筆款還沒有開發(fā)票,所以應(yīng)交稅金科目還有貸方余額。我現(xiàn)在要把去年的暫估增值稅削掉應(yīng)交稅費(fèi)才沒有金額,我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄?

2023-02-15 12:44
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-15 12:48

同學(xué)你好 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款

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同學(xué)你好 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款
2023-02-15
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022-07-11
你好,不用一定沖紅的,可以你這樣處理的
2021-01-05
同學(xué)您好,您2020年的賬沒有調(diào)整,不需要調(diào)整報(bào)表
2021-04-24
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號(hào)不一致不能沖減
2021-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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