你好 可以的,這個(gè)放到應(yīng)收賬款來核算的
老師比如說我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們?cè)俎D(zhuǎn)支付給購(gòu)貨方購(gòu)買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購(gòu)進(jìn)焦炭又銷售出去,請(qǐng)問我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
55.【單選題】某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。該企業(yè)購(gòu)入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150萬元,增值稅稅額為19.5萬元;另支付運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅稅額為0.09萬元。不考慮其他因素,該批原材料的入賬成本為()萬元。(2018年改編·1.5分)A.151B.170.59C.170.5D.151.0956.【判斷題】小規(guī)模納稅人銷售貨物采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價(jià)的方法向客戶結(jié)算款項(xiàng)時(shí),應(yīng)按照不含稅銷售額確認(rèn)收入。()(2018年·1分)58.【多選題】下列各項(xiàng)中,企業(yè)應(yīng)交消費(fèi)稅的相關(guān)會(huì)計(jì)處理表述錯(cuò)誤的有()。(2020年·2分)【可以先不作】A.收回委托加工物資直接對(duì)外銷售,受托方代收代繳的消費(fèi)稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”科目的借方B.銷售產(chǎn)品應(yīng)交的消費(fèi)稅記入“稅金及附加”科目的借方C.用于在建工程的自產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅記入“稅金及附加”科目的借方D.收回委托加工物資連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方代收代繳的消費(fèi)稅記入“委托加工物資”科目的借方
新公司,建內(nèi)賬, 1.需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額嗎,這樣材料成本是不含稅價(jià),購(gòu)入材料進(jìn)項(xiàng)稅入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,根據(jù)外賬認(rèn)證金額再?gòu)拇挚坜D(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額? 2.還是購(gòu)入材料成本直接用含稅價(jià),進(jìn)項(xiàng)稅額不體現(xiàn),銷售收入直接用含稅價(jià),不體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額,直接在管理費(fèi)用下設(shè)置稅金明細(xì)賬?從最后生成的財(cái)務(wù)報(bào)表上看,這兩種哪種流程核算更準(zhǔn)確?
下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)中,體現(xiàn)了重要性會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求的是A對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)核算時(shí),設(shè)置會(huì)計(jì)科目有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,稅金及附加,銷售費(fèi)用B對(duì)其他業(yè)務(wù)核算時(shí)設(shè)置的會(huì)計(jì)科目,有其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本C將購(gòu)買的價(jià)值不大的辦公用品直接計(jì)入管理費(fèi)用科目D銷售商品發(fā)出貨物后,發(fā)現(xiàn)購(gòu)買方財(cái)務(wù)狀況惡化,故沒有確認(rèn)收入
如果是購(gòu)買方承擔(dān)采購(gòu)材料的運(yùn)費(fèi),裝卸費(fèi),銷售方直接算報(bào)價(jià)的時(shí)候就算進(jìn)去了,是不是銷售方要把這些費(fèi)用計(jì)入應(yīng)收賬款,然后銷售方隨后確認(rèn)收入,交增值稅?還是其他科目怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
放到應(yīng)收賬款里面,隨后是不是要確認(rèn)收入?
還是什么?
二級(jí)科目是啥,應(yīng)收賬款——?
這個(gè)通過應(yīng)收賬款來核算,后面你們開發(fā)票或者明確對(duì)方不需要發(fā)票了,再確認(rèn)收入的
好的,明白了
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