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郭老師,我公司去年12月購買了一輛公司用車,價格是108800元,不含稅價格:96823.19取得增值稅稅額:12516.81 這個在增值稅申報表怎么申報?

2023-02-14 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-14 21:03

你好,你這個發(fā)票勾選了嗎?

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快賬用戶2920 追問 2023-02-14 21:09

沒有,需要先勾選嗎?進項不是可以留著下一次抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 21:11

需要的你先勾選,然后在35欄里面填寫金額填寫96823.19然后你的稅額填寫12516.81

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快賬用戶2920 追問 2023-02-14 21:17

這個月抵扣嗎?可以留著下個月嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 21:19

需要交稅嗎?需要交稅你就選擇抵扣,不需要交稅的話,你以后需要抵扣的時候再勾選就行。反正現(xiàn)在也沒有時間限制。

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快賬用戶2920 追問 2023-02-14 21:20

稅額填寫12516.81是不是就是在本期認證相符且本期申報抵扣這里?是自動生成的吧

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齊紅老師 解答 2023-02-14 21:21

你好,對的,是的,如果沒有自動生成的話,你可以自己手動填寫的。

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快賬用戶2920 追問 2023-02-14 21:30

那就是說這份增值稅發(fā)票我這個月不需要抵扣的話 增值稅申報里面就不需要填寫固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表是嗎?之前不是有購進固定資產(chǎn)在增值稅申報的時候需要填寫嗎?也就是說只有當(dāng)需要抵扣都這份發(fā)票 才需要在35欄去填寫 因為這不是一般商品的進項 是這個意思嗎?那我們之前也有購買一些辦公用品開具的增值稅專業(yè)發(fā)票 是直接勾選后 按照一般商品的進項抵扣掉 這樣的操作方式是不是錯誤的?

那就是說這份增值稅發(fā)票我這個月不需要抵扣的話 增值稅申報里面就不需要填寫固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表是嗎?之前不是有購進固定資產(chǎn)在增值稅申報的時候需要填寫嗎?也就是說只有當(dāng)需要抵扣都這份發(fā)票 才需要在35欄去填寫 因為這不是一般商品的進項  是這個意思嗎?那我們之前也有購買一些辦公用品開具的增值稅專業(yè)發(fā)票 是直接勾選后 按照一般商品的進項抵扣掉 這樣的操作方式是不是錯誤的?
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快賬用戶2920 追問 2023-02-14 21:30

35欄是填在這個圈里面嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 21:35

不需要填寫固定資產(chǎn)單獨的他和其他的專用發(fā)票是一樣的

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快賬用戶2920 追問 2023-02-14 21:46

那計提呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 21:47

你好,你說的計提是什么的?具體的什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶2920 追問 2023-02-14 21:50

汽車啊,固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2023-02-14 21:51

借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行 折舊借管理費用 貸累計折舊

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你好,你這個發(fā)票勾選了嗎?
2023-02-14
你好,你們是一般納稅人嗎?進項稅可以全額抵扣的
2023-02-14
你好,按70000元換算為不含稅金額報收入交稅
2021-01-13
銷項90000 進項13000+200×5×6%+200000×13%+12000÷1.03×3%-10000×9% 增值稅=銷項-進項
2022-11-29
您好,題目是全部的嗎
2022-11-29
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