你好,學(xué)員,耐心等一下
1行政單位職工張某出差回來,實(shí)際支出差旅費(fèi)4500元,回退現(xiàn)金500元 2事業(yè)單位月末盤點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)盈余100元,查明是尚欠職工張某的差旅費(fèi)報(bào)銷尾款 3行政單位計(jì)算本月應(yīng)付在職行政編制人員的職工薪酬,應(yīng)付工資為3360000元,應(yīng)付地方(或部門)津貼補(bǔ)貼196000元,應(yīng)付其他個(gè)人收入240000,應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1176000(單位承擔(dān)部分),應(yīng)付住房公積金532000元(單位承擔(dān)部分) 4事業(yè)單位年終將本期盈余轉(zhuǎn)入盈余分配,結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、支出后,本期盈余科目貸方余額為1000000元 請(qǐng)問這幾筆業(yè)務(wù)怎么做分錄呢
我們公司有科技項(xiàng)目,但是沒有設(shè)置研發(fā)支出科目,在發(fā)生差旅費(fèi)和材料費(fèi)的時(shí)候,先是計(jì)入到管理費(fèi)用和原材料,周轉(zhuǎn)材料中核算,最后再調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本設(shè)置了科技項(xiàng)目名稱的輔助明細(xì),這樣算是單獨(dú)核算嗎?
老師,我們是事業(yè)單位,2021年項(xiàng)目A的差旅支出入錯(cuò)到項(xiàng)目B的差旅支出,現(xiàn)在2022年想調(diào)整回來,想問下預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)賬。
事業(yè)單位自有資金里面的科研項(xiàng)目,2021年科研項(xiàng)目A的差旅支出入錯(cuò)到科研項(xiàng)目B的差旅支出,現(xiàn)在2022年調(diào)整回來,想問下預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)賬。
二、案例分析題某行政單位2020年發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)上年發(fā)生一筆日常業(yè)務(wù)專用材料采購支出2萬元,年初發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題,通回供貨商,款項(xiàng)已收回。(2)年初收到主管部門從其他單位調(diào)劑的財(cái)務(wù)撥款結(jié)余資金3萬元,用于本年度要進(jìn)行的辦公樓大修項(xiàng)目。單位已收到財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書。(3)經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn),上年完成的專項(xiàng)水利工程監(jiān)督檢查活動(dòng)結(jié)余資金1.7萬元,轉(zhuǎn)入本年水利資金審計(jì)項(xiàng)目。(4)年末將“財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目及其明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目及其明細(xì)科目。單位各財(cái)政撥款預(yù)算收入明細(xì)科目余額如表9-3所示。
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
你好,學(xué)員,先用紅字編同樣錯(cuò)的憑證,再編制正確的憑證,影響損益類的科目要走“以前年度損益調(diào)整”科目
預(yù)算會(huì)計(jì)的支出不能是負(fù)數(shù),不能直接紅字憑證。所以,具體怎么調(diào)呢?
你好,這是先沖紅,再做正確的憑證,您先試一下哦,有問題再問老師
你這是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的做法啊,根本不是預(yù)算會(huì)計(jì)…
你好,你把之前錯(cuò)的預(yù)算會(huì)計(jì)分錄列給老師看一下