你好,一般納稅人,買車時沒有抵扣進項,現(xiàn)在想賣車,是按3%的征收率減按2%繳納增值稅。分錄是? 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
老師,我公司要賣2019年買的汽車,當(dāng)時公司是小規(guī)模納稅人,購進車時未做過進項抵扣,現(xiàn)在我們要賣出去需要交多少稅,會計賬務(wù)上如何處理?
老師,請問公司車子保留,車牌單獨拍賣(當(dāng)時車子和車牌是分別買入的,賬上沒有記到一起),現(xiàn)在單獨拍賣車牌需要繳納增值稅嗎,一般納稅人按照多少繳納,賬務(wù)上如何處理?
我們公司是一般納稅人,買車時沒有抵扣進項,如果現(xiàn)在想賣車,按多少稅率繳納稅款?
老師,我們公司是一般納稅人,買車時沒有抵扣進項,現(xiàn)在想賣車,按多少稅率繳納稅款?出售處理時賬務(wù)怎么處理?
我是一般納稅人,以前買的車沒有抵扣進稅,現(xiàn)在準(zhǔn)備賣掉車,怎么交稅?賬務(wù)怎么處理?分錄怎么做?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
買時是13%,沒有抵扣進項,賣時確定不是按13%嗎?賣時可以按3%增收率減按2%嗎?
你好,一般納稅人,買車時沒有抵扣進項,現(xiàn)在想賣車,是按3%的征收率減按2%繳納增值稅 抵扣了,銷售才是按13%的稅率?
按2%,那增值稅附加稅表1中填寫在哪一行合適?
你好,處置固定資產(chǎn)的,不在加稅表1中填寫?
增值稅表1中, 不填寫,怎么申報銷售額?
你好,這個不是正常的銷售貨物收入,是處置固定資產(chǎn)啊?
那銷售收入怎么申報繳納稅呢?
你好,這個不是正常的銷售貨物收入,是處置固定資產(chǎn) 在主表的這個欄次填寫(請看圖片)
像我這個情況,增值稅這一塊需要填哪幾個表?附表1和減免的那個表不用填嗎?
你好,只需要填寫主表就是了?
直接在你說的主表的那個位置填寫簡易辦法計稅的銷售額和21行簡易辦法計算的稅額,按2%稅率計算出來的,就可以了嗎?其他附表都不用再填了嗎?
你好,是的,是這樣的