借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸銀行 這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)的, 借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,異地預(yù)交未按照簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納,異地稅金多繳納了。我們能否入賬。怎么做賬?
老師好,簡(jiǎn)易計(jì)稅,異地預(yù)交,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅科目嗎 開(kāi)票后,如何記賬呢
老師好,異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)交稅款怎么記賬,開(kāi)票怎么記賬,月底要結(jié)轉(zhuǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師好,異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)交稅款怎么記賬,開(kāi)票怎么記賬,月底要結(jié)轉(zhuǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師好,異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)交稅款怎么記賬,開(kāi)票怎么記賬,月底要結(jié)轉(zhuǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
補(bǔ)繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報(bào)表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤(rùn)嗎
老師,往來(lái)款怎么寫分錄呢,
在那里可以查到公司的注冊(cè)資本認(rèn)繳期限?
按新租賃準(zhǔn)則計(jì)入的未確認(rèn)融資費(fèi)用是不是要按照租賃年限分期攤銷到財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師您好,寺廟建賬會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
老師好!想問(wèn)下一般納稅人,上個(gè)月對(duì)方開(kāi)的專票,這個(gè)月已抵扣并且申報(bào)完,剛剛銷售方說(shuō)已經(jīng)紅沖了,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)怎么處理
老師,我們一般納稅人公司沒(méi)有開(kāi)票出去,但是收到了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中有一筆是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,這個(gè)要先入賬嗎?請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
郭老師,我們附加稅之前沒(méi)享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在退稅回來(lái)了,怎么做賬
有返利的業(yè)務(wù),之前給開(kāi)票了,后期又給了返利,是把原來(lái)開(kāi)的票全部紅沖從新開(kāi)還是把原來(lái)的票紅沖一部分???
老師,請(qǐng)問(wèn)公司給實(shí)物就當(dāng)記福利費(fèi)是嗎
老師,這一步不是結(jié)轉(zhuǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?那這一步摘要寫什么, 借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
你好,這個(gè)是抵扣,這個(gè)是你申報(bào)了之后抵扣的,這個(gè)不是結(jié)轉(zhuǎn)。
第一個(gè)和第二個(gè)做到一個(gè)月,最后一個(gè)就做到一個(gè)月。
比如我們1月份預(yù)交簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款,則做1,然后1月開(kāi)票,則做2分錄 1月底了,就做3分錄是吧, 那摘要應(yīng)該怎么寫呢。如果同時(shí)還有普通計(jì)稅預(yù)交稅款,也要結(jié)轉(zhuǎn)吧,怎么處理呢
第一個(gè),第二個(gè)確認(rèn)收入,第三個(gè)預(yù)繳抵扣稅款。
老師,我們?cè)鲁趿舻最A(yù)交稅款留底2萬(wàn),1月預(yù)交簡(jiǎn)易計(jì)稅1萬(wàn),普通計(jì)稅2.5萬(wàn),三月抵扣預(yù)交稅款5萬(wàn),余0.5萬(wàn),我怎么抵扣預(yù)交稅款這個(gè)科目,一筆結(jié)轉(zhuǎn)還是把簡(jiǎn)易計(jì)稅和普通計(jì)稅分開(kāi), 麻煩老師寫分錄時(shí)寫上上摘要和數(shù)字 謝謝啦
你好,當(dāng)時(shí)的劉迪在哪個(gè)科目里面的?
當(dāng)時(shí)預(yù)交稅款沒(méi)抵扣完,留底的還在應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交稅款科目
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2.5萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅1萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅3萬(wàn), 銀行存款0.5萬(wàn) 預(yù)繳抵扣增值稅,繳納增值稅
老師,我重新表達(dá)一下 我們?cè)鲁趿舻最A(yù)交稅款留底2萬(wàn),1月預(yù)交簡(jiǎn)易計(jì)稅1萬(wàn),普通計(jì)稅預(yù)交2.5萬(wàn),三月抵扣預(yù)交稅款5萬(wàn),預(yù)交稅款余0.5萬(wàn)
那你預(yù)交的那3萬(wàn)塊錢在哪個(gè)科目里面掛著,能寫一下嗎?我給你寫的是預(yù)交增值稅3萬(wàn)。
我上面寫的那個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的,一般項(xiàng)目的用未交增值稅,減易計(jì)稅的用簡(jiǎn)易計(jì)稅。
老師,預(yù)交簡(jiǎn)易計(jì)稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅 1萬(wàn) 貸,銀行存款 1萬(wàn) 簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票 借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅1萬(wàn) 預(yù)交普通計(jì)稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅 2.5萬(wàn) 貸,銀行存款 現(xiàn)在月底抵扣預(yù)交稅款月初2萬(wàn)+本月3萬(wàn)共抵扣5萬(wàn),預(yù)交稅款余額0.5萬(wàn)
你好,預(yù)繳 哪里有個(gè)3萬(wàn),我這里光看到一個(gè)3.5萬(wàn)
總共預(yù)交了3.5萬(wàn),月初余2萬(wàn),我們認(rèn)證完進(jìn)項(xiàng)稅后,預(yù)交就不能抵扣萬(wàn),所以本月只抵扣3萬(wàn),余0.5萬(wàn)
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅1萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅3萬(wàn), 湊的 預(yù)交增值稅借方有余額0.5 我重新表達(dá)一下 我們?cè)鲁趿舻最A(yù)交稅款留底2萬(wàn),1月預(yù)交簡(jiǎn)易計(jì)稅1萬(wàn),普通計(jì)稅預(yù)交2.5萬(wàn),三月抵扣預(yù)交稅款5萬(wàn),預(yù)交稅款余0.5萬(wàn) 你這個(gè)不對(duì)
一共預(yù)繳3.5萬(wàn),抵扣了3萬(wàn),剩余0.5萬(wàn),減一計(jì)稅是1萬(wàn),那剩余的一般計(jì)稅就是2萬(wàn)。
老師,我們這個(gè)月不用交稅,一般計(jì)稅的也要預(yù)交2%,所以簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)交1萬(wàn),一般計(jì)稅預(yù)交2.5萬(wàn),總共預(yù)交3.5萬(wàn),月初預(yù)交稅款余額2萬(wàn),預(yù)交稅款期末余額共5.5萬(wàn)本月預(yù)交稅款只抵扣了5萬(wàn),余額0.5萬(wàn)
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅 第一行的未交增值稅是一般計(jì)稅應(yīng)該繳納的, 第二個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)該繳納的, 第三個(gè)是你預(yù)繳抵扣的
不好意思,我實(shí)在是看不懂你寫的這一個(gè)。
那抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)交稅款和抵扣一般計(jì)稅預(yù)交稅款是分兩筆分錄還是一筆呢
一筆兩筆都可以的,只要你能分清楚抵扣的金額就行。