同學你好 預交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
簡易計稅項目,異地預交未按照簡易計稅繳納,異地稅金多繳納了。我們能否入賬。怎么做賬?
老師好,簡易計稅,異地預交,通過應(yīng)交稅費-預交增值稅科目嗎 開票后,如何記賬呢
老師好,異地項目簡易計稅,預交稅款怎么記賬,開票怎么記賬,月底要結(jié)轉(zhuǎn)簡易計稅嗎
老師好,異地項目簡易計稅,預交稅款怎么記賬,開票怎么記賬,月底要結(jié)轉(zhuǎn)簡易計稅嗎
老師好,異地項目簡易計稅,預交稅款怎么記賬,開票怎么記賬,月底要結(jié)轉(zhuǎn)簡易計稅嗎
補繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤嗎
老師,往來款怎么寫分錄呢,
在那里可以查到公司的注冊資本認繳期限?
按新租賃準則計入的未確認融資費用是不是要按照租賃年限分期攤銷到財務(wù)費用
老師您好,寺廟建賬會計準則是選小企業(yè)會計準則?
老師好!想問下一般納稅人,上個月對方開的專票,這個月已抵扣并且申報完,剛剛銷售方說已經(jīng)紅沖了,請問稅務(wù)怎么處理
老師,我們一般納稅人公司沒有開票出去,但是收到了很多進項發(fā)票,其中有一筆是機動車銷售發(fā)票,這個要先入賬嗎?請問怎么做會計分錄,謝謝
郭老師,我們附加稅之前沒享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在退稅回來了,怎么做賬
有返利的業(yè)務(wù),之前給開票了,后期又給了返利,是把原來開的票全部紅沖從新開還是把原來的票紅沖一部分啊?
老師,請問公司給實物就當記福利費是嗎
老師,簡易計稅開票,預交如何記賬,月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
同學你好 抵減預繳的要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,您能發(fā)個完整的嗎,包括簡易計稅預交稅款時分錄,開票分錄,結(jié)轉(zhuǎn)分錄
同學你好 借應(yīng)交稅費預繳增值稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費簡易計稅 貸應(yīng)交稅費預繳增值稅