同學(xué),你好 數(shù)字應(yīng)該是一致的
建筑公司,如果有一個(gè)員工平時(shí)不拿工資,年末一次性拿一年工資10萬(wàn),那么平時(shí)個(gè)稅系統(tǒng)怎么給他申報(bào)?最后在當(dāng)年年末12月份給他申報(bào)10萬(wàn)的工資嗎?還是在次年1月15號(hào)前給他申報(bào)上一年度10萬(wàn)工資呢?主要是平時(shí)一分錢不發(fā)給他,平時(shí)沒(méi)有銀行發(fā)工資給他的賬單記錄,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào)?每個(gè)月零申報(bào)嗎?最后這個(gè)月一次性申報(bào)10萬(wàn)嗎?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么樣填報(bào),比如9月7號(hào)申報(bào),申報(bào)的是8月計(jì)提的工資金額對(duì)吧,9月15日才實(shí)際發(fā)放8月工資!
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候稅法要求發(fā)放工資的次月申報(bào),比如12月工資,次年1月15號(hào)發(fā),2月征期才申報(bào)。系統(tǒng)實(shí)際歸到一月了,那比如報(bào)參保的時(shí)候要寫(xiě)工資總額怎么填寫(xiě)按個(gè)稅系統(tǒng)還是財(cái)務(wù)軟件記提的?這個(gè)怎么平衡
老師好,我們公司工資都是隔一個(gè)月才發(fā)放,比如說(shuō)9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個(gè)稅申報(bào)時(shí),10月申報(bào)了工資所屬期9月的工資,但是實(shí)際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時(shí)候申報(bào)了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過(guò)來(lái)按照工資發(fā)放期作為個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時(shí),12月和下一年度1月的個(gè)稅申報(bào)全部零申報(bào),1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個(gè)稅申報(bào)時(shí),填寫(xiě)稅款所屬期1就可以了
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師好,問(wèn)現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問(wèn)一下,個(gè)人在公司借的款,45000元錢,他直接轉(zhuǎn)給法人個(gè)人賬戶上了,法人付工人工資了,這個(gè)賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費(fèi)稅嗎
老師,我3月份有個(gè)物業(yè)合同23萬(wàn),5月份一直未開(kāi)票,我應(yīng)該怎么入賬,一年物業(yè)費(fèi)23萬(wàn),水電費(fèi)都包括在這里面
有含稅價(jià)和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只是管理費(fèi)用科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),不包含銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個(gè)印花稅沒(méi)交,讓趕緊交,這個(gè)月也不是季度,我的印花核定的是季報(bào),領(lǐng)導(dǎo)還不讓更正上個(gè)季度的,會(huì)出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無(wú)償提供餐飲服務(wù)視同銷售嗎?為什么?