學(xué)員您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。
老師,銷項(xiàng)的負(fù)數(shù),開了負(fù)數(shù)發(fā)票。是不是不用做賬?
老師您好,我是汽車銷售店會計(jì),廠方給開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)機(jī)動車銷售折讓發(fā)票怎么做賬做分錄
情況一:我是銷貨方,購貨方發(fā)票未抵扣,且退回,銷貨方拿回未抵扣發(fā)票開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù),該怎么做分錄? 情況二:我是銷貨方,購貨方發(fā)票已抵扣,我方開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)給購貨方,同時再開具銷項(xiàng)正數(shù)給購貨方,該怎么做分錄? 第一種購貨方未抵扣的情況,是不是開出負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票一起留存?zhèn)洳椋?/p>
老師,我公司賣化肥,因?yàn)樯蟼€月給對方多開了一張發(fā)票,這個月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票?怎么做分錄?是同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本上個月負(fù)數(shù),化肥庫存就回來了嗎?還是直接用這個月的銷售數(shù)量減去這個負(fù)數(shù)發(fā)票上的數(shù)?怎么處理做分錄?謝謝老師
老師,代開發(fā)票是開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這個分錄怎么做?是不是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)所有發(fā)票都留在銷售方做賬?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財(cái)務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
如果對方認(rèn)證了,怎么處理?抵扣的稅怎么辦
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.