同學(xué)你好 稍等一下哦
甲公司為一家生產(chǎn)企業(yè),尚未設(shè)立獨(dú)立的銷售公司,假定本年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的銷售收入為5000萬元,預(yù)計(jì)廣告費(fèi)支出、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出共計(jì)1200萬元。其他可稅前扣除的成本費(fèi)用為2600萬元。要求對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。
某工業(yè)企業(yè)2018年度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6000萬元,企業(yè)當(dāng)年賬面列支廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1100萬元,稅前會計(jì)利潤總額為200萬元(假設(shè)無其他納稅調(diào)整項(xiàng)),如果該企業(yè)設(shè)立一個獨(dú)立核算銷售公司,將產(chǎn)品以5500萬元的價(jià)格銷售給銷售公司,銷售公司再以6000萬元的價(jià)格對外銷售,并使廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)在工業(yè)企業(yè)與銷售公司間進(jìn)行分配,具體分配方案為工業(yè)企業(yè)承擔(dān)廣告費(fèi)何業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為800萬元,銷售公司承擔(dān)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為300萬元。假設(shè)工業(yè)企業(yè)的稅前會計(jì)利潤為90萬,銷售公司的稅前會計(jì)利潤為100萬元。已知該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。請計(jì)算經(jīng)過籌劃后該企業(yè)的稅后利潤增加額。(金額單位:萬元)
甲公司為-家生產(chǎn)企業(yè),尚未設(shè)立獨(dú)立的銷售公司,假定本年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的銷售收入為5000萬元,預(yù)計(jì)廣告費(fèi)支出、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出共計(jì)1200萬元。其他可稅前扣除的成本費(fèi)用為2600萬元。要求對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。在方案二中,甲企業(yè)以4000萬的價(jià)格先把產(chǎn)品銷售給銷售公司,銷售公司再以5000萬的價(jià)格對外銷售。為什么計(jì)算合計(jì)企業(yè)所得稅的時候,用的是5000萬來算呀,4000萬呢
1.華夏工業(yè)企業(yè)2020年度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6000萬元,企業(yè)當(dāng)年賬面列支廣告費(fèi)1000萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)100萬元,稅前會計(jì)利潤總額為200萬元(假設(shè)無其它納稅調(diào)整項(xiàng))?,F(xiàn)有兩種方案可供選擇,請以稅后利潤最大化為稅收籌劃目標(biāo),為企業(yè)進(jìn)行所得稅的稅收籌劃 方案一:不設(shè)立獨(dú)立核算的銷售公司。方案二:企業(yè)設(shè)立一個獨(dú)立核算的銷售公司,將產(chǎn)品以5500萬元的價(jià)格銷售給銷售公司,銷售公司再以6000萬元的價(jià)格對外銷售,并使廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)在工業(yè)企業(yè)與銷售公司間進(jìn)行分配。其中:工業(yè)企業(yè)承擔(dān)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為800萬元,銷售公司承擔(dān)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為300萬元;工業(yè)企業(yè)的稅前利潤為90萬元,銷售公司的稅前利潤為100萬元,
甲公司為一家生產(chǎn)企業(yè),尚未設(shè)立獨(dú)立的銷售公司,假定本年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的銷售收入為5000萬元,預(yù)計(jì)廣告費(fèi)支出、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出共計(jì)1200萬元。其他可稅前扣除的成本費(fèi)用為2600萬元。要求對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?