零頭計入營業(yè)外支出

老師,應付貨款40185 但是實際支付了40100 剩下的85元抹零了 應該做在哪個科目里呢?還有第二個圖片,營業(yè)外收入?是這個意思嗎
老師好,應付供應商貨款1096,只付了1000,零頭抹掉了,前面的分錄1096己經(jīng)做了,接下來的分錄應該怎么做
請問老師,供應商開發(fā)票有零頭,我們付款時抹掉了160塊錢,對方也同意,那么這個零頭160元應該入什么科目,多抵扣的進項13%的稅款是不是要轉(zhuǎn)出
請問老師,有筆貨款,應該付5101 實際付了5000,對方抹了零頭,應該怎么做分錄
老師你好,我想問一下,支付供貨商貨款抹零部分怎么做賬務處理,就是比如應付貨款10020,實際福了10000,抹零20.這個20怎么做憑證
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應該怎提
老師,業(yè)務員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務提供給我的報關(guān)費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔,但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
是我付的少
那計計營業(yè)外收入