你好 正常申報阿,把數(shù)據(jù)都填寫進(jìn)去,只不過你最后是不需要繳稅的 因?yàn)槟愕睦麧櫴秦?fù)數(shù)的
按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的基數(shù)是利潤總額來算,預(yù)繳納時需要利潤總額調(diào)增調(diào)減嘛?還是年度匯算清繳的時候再調(diào)增調(diào)減呢?
如果匯算清繳費(fèi)用調(diào)增利潤還是負(fù)數(shù)是不是不用交稅
每個季度利潤都是負(fù)數(shù)沒交過個稅,匯算清繳時,調(diào)增調(diào)減后利潤還是負(fù)數(shù),匯算清繳怎么填報利潤
資產(chǎn)減值損失利潤表是負(fù)數(shù)213839,調(diào)到匯算清繳主表怎么填
所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,之前年度都沒有負(fù)數(shù)。這個負(fù)數(shù)指的是每一年經(jīng)過匯算清繳后的所得額。都是單獨(dú)一年的,不會累計。沒有負(fù)數(shù),意味著今年繳稅了,假設(shè)不涉及調(diào)增調(diào)減,也不能彌補(bǔ)虧損,就不會退稅。跟利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù)無關(guān)。 以上理解對嗎
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗(yàn)?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪?zhàn)詣影?-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復(fù)出出口,需要計算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?