你好; 是的; 要做紅沖;對(duì)的??
老師好!現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)前幾個(gè)月的工資,個(gè)人所得稅之前沒有計(jì)提,現(xiàn)在代繳的個(gè)人所得稅做分錄發(fā)生在借方,怎么沖平
老師,個(gè)體戶計(jì)提生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅分錄怎么做?
老師,21年度我多計(jì)提了8000元所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在我把多計(jì)提的沖掉了,如圖分錄對(duì)不對(duì)
老師,12月多計(jì)提生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅,我現(xiàn)在紅沖做的分錄對(duì)嗎
老師好,個(gè)獨(dú)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是通過老板個(gè)人卡扣繳的?這樣做分錄對(duì)嗎? 計(jì)提稅費(fèi) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 扣繳稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 貸:庫存現(xiàn)金(老板個(gè)人卡)
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請(qǐng)問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
是走利潤分配未分配利潤科目吧
你好; 是的; 是走這個(gè)科目的??