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老師,21年度我多計提了8000元所得稅費用,現(xiàn)在我把多計提的沖掉了,如圖分錄對不對

老師,21年度我多計提了8000元所得稅費用,現(xiàn)在我把多計提的沖掉了,如圖分錄對不對
2023-02-07 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-07 15:15

你好,如果多計提的金額是8331.67,那么沖銷和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的?

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快賬用戶6224 追問 2023-02-07 15:20

可是應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅有借方余額,如圖,這樣對么

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快賬用戶6224 追問 2023-02-07 15:20

如圖,接上面問題

如圖,接上面問題
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齊紅老師 解答 2023-02-07 15:20

你好,之前多計提的時候 借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 在 沖銷之后,應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅余額就是0啊?

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快賬用戶6224 追問 2023-02-07 15:22

電腦沒顯示0,是哪里錯誤了么?圖片123是以前計提繳納退稅的分錄,您看一下哪里出問題了

電腦沒顯示0,是哪里錯誤了么?圖片123是以前計提繳納退稅的分錄,您看一下哪里出問題了
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齊紅老師 解答 2023-02-07 15:24

你好,你只是多計提(不涉及第二筆和第三筆分錄才是?。?

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快賬用戶6224 追問 2023-02-07 15:27

123分錄是21年做的,季度提所得稅,我也繳納了,22年做匯算清繳的時候退稅,我做的分錄3,但是我忘記沖計提的所得稅,分錄4是我要沖的分錄

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齊紅老師 解答 2023-02-07 15:27

你好,到底僅僅是多計提了呢?? 還是匯算清繳對多交稅款的退回呢??

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快賬用戶6224 追問 2023-02-07 15:30

多計提了,也多交了,后來退稅了,那我也應(yīng)該把多計提的沖掉,我現(xiàn)在準(zhǔn)備沖多計提的所得稅

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齊紅老師 解答 2023-02-07 15:30

你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶6224 追問 2023-02-07 15:36

老師的意思我退稅的分錄做錯了,借:以前年度損益調(diào)整,貸:以前年度損益調(diào)整,其實就是沖多計提的分錄,是么

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齊紅老師 解答 2023-02-07 15:37

你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶6224 追問 2023-02-07 15:39

有疑問,我的意思您做的分錄,就是退稅以及沖多提的所得稅是么

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齊紅老師 解答 2023-02-07 15:40

你好,匯算清繳退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤 僅僅是沖銷多計提的分錄是 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6224 追問 2023-02-07 15:42

好的,老師,您的講解非常明白

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齊紅老師 解答 2023-02-07 15:42

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,如果多計提的金額是8331.67,那么沖銷和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的?
2023-02-07
你好 你的年報包括了這個部分 就不能修改去年的 今年通過利潤分配調(diào)整 沖掉多計提的
2021-08-09
同學(xué)你好 不是的 借,應(yīng)交稅費 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2020-12-19
同學(xué)你好 需要多計提的紅沖
2021-05-25
同學(xué)你好,我不知道你的實際要發(fā)的工資是多少,實際已經(jīng)發(fā)了工資是多少,所以數(shù)據(jù)有沒有錯我看不出來
2021-12-01
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