你好,如果多計(jì)提的金額是8331.67,那么沖銷和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對(duì)的?
老師,問一下,所得稅計(jì)提是按月提的,這個(gè)月虧損用不用把之前計(jì)提的所得稅沖掉?感覺有點(diǎn)怪,如果沖,年度匯算存在多計(jì)提,少繳納
老師我2019年所得稅計(jì)提多了,現(xiàn)在需要調(diào)整,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi),分錄對(duì)嗎
老師您好,20年我多計(jì)提了一筆工資294000元,年報(bào)的時(shí)候也沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在已經(jīng)把21年之前的賬反結(jié)賬了,能不能在21年1月把我多做的計(jì)提工資的分錄沖銷掉
老師好,請(qǐng)問我20年12月多計(jì)提了工資,在21年1月按第一張圖做了分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的不對(duì)了,我又按第二張圖做了調(diào)整,麻煩老師好點(diǎn)看下調(diào)整的對(duì)嗎。
老師,17年計(jì)提提了所得稅費(fèi)用,然后一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,我能沖了他么,銀行流水現(xiàn)在對(duì)得上,好像是以前多計(jì)提了吧
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個(gè)電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
可是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅有借方余額,如圖,這樣對(duì)么
如圖,接上面問題
你好,之前多計(jì)提的時(shí)候 借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 在 沖銷之后,應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅余額就是0啊?
電腦沒顯示0,是哪里錯(cuò)誤了么?圖片123是以前計(jì)提繳納退稅的分錄,您看一下哪里出問題了
你好,你只是多計(jì)提(不涉及第二筆和第三筆分錄才是?。?
123分錄是21年做的,季度提所得稅,我也繳納了,22年做匯算清繳的時(shí)候退稅,我做的分錄3,但是我忘記沖計(jì)提的所得稅,分錄4是我要沖的分錄
你好,到底僅僅是多計(jì)提了呢?? 還是匯算清繳對(duì)多交稅款的退回呢??
多計(jì)提了,也多交了,后來退稅了,那我也應(yīng)該把多計(jì)提的沖掉,我現(xiàn)在準(zhǔn)備沖多計(jì)提的所得稅
你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
老師的意思我退稅的分錄做錯(cuò)了,借:以前年度損益調(diào)整,貸:以前年度損益調(diào)整,其實(shí)就是沖多計(jì)提的分錄,是么
你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
有疑問,我的意思您做的分錄,就是退稅以及沖多提的所得稅是么
你好,匯算清繳退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 僅僅是沖銷多計(jì)提的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整
好的,老師,您的講解非常明白
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。