你好,如果多計提的金額是8331.67,那么沖銷和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的?
老師,問一下,所得稅計提是按月提的,這個月虧損用不用把之前計提的所得稅沖掉?感覺有點怪,如果沖,年度匯算存在多計提,少繳納
老師我2019年所得稅計提多了,現(xiàn)在需要調(diào)整,分錄是:借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費,分錄對嗎
老師您好,20年我多計提了一筆工資294000元,年報的時候也沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在已經(jīng)把21年之前的賬反結(jié)賬了,能不能在21年1月把我多做的計提工資的分錄沖銷掉
老師好,請問我20年12月多計提了工資,在21年1月按第一張圖做了分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的不對了,我又按第二張圖做了調(diào)整,麻煩老師好點看下調(diào)整的對嗎。
老師,17年計提提了所得稅費用,然后一直掛著應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,我能沖了他么,銀行流水現(xiàn)在對得上,好像是以前多計提了吧
1.某企業(yè)2021年10月,月初產(chǎn)成品50件,其單位產(chǎn)品固定制造費用為210元,假設(shè)均為上月生產(chǎn)的存貨。2021年10月,當(dāng)月完工2000件,當(dāng)月銷售1900件2021年11月,當(dāng)月完工1800件,當(dāng)月銷售1860件2021年每月固定制造費用均為360000元情形一:企業(yè)采用先進(jìn)先出法對存貨計價情形二:企業(yè)采用后進(jìn)先出法對存貨計價情形三:企業(yè)采用加權(quán)平均法對存貨計價請分別計算上述三種情況下,該企業(yè)2021年10月和11月在完全成本法與變動成本法下當(dāng)期稅前利潤的差異,并判斷完全成本法與變動成本法下當(dāng)期利潤孰高求具體解題步驟,謝謝了
老師,我上個月購入庫存,然后確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)庫存,這個月想把上月購入的庫存沖銷掉,我是不是也面玲沖銷收入呀
進(jìn)項發(fā)票勾選后不夠可以提交勾選后,再次勾選直到扣抵扣銷項,然后統(tǒng)計確認(rèn),流程?
銷售折扣開的紅字發(fā)票如何做賬
農(nóng)行,禁止非柜臺交易……有遇到過嗎
老師,印花稅按次申報,日期選錯了,產(chǎn)生了幾毛錢的滯納金,但扣款時沒有扣滯納金是怎么回事,現(xiàn)在補繳在哪里繳
計提增值稅怎么計提呢
老師,請問非員工在公司掛社保,賬務(wù)怎么處理合適?全部按照其他應(yīng)收款處理,還是虛擬工資發(fā)放做賬?謝謝
老師,4月份多開了1張收購發(fā)票,小麥114200元,5月開紅字發(fā)票一114200元沖銷了,那么請問發(fā)票怎么勾選,4月份發(fā)票正數(shù)可以勾選嗎?5月紅字是否要勾選
深圳生產(chǎn)企業(yè)出口退稅用的什么軟件?
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可是應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅有借方余額,如圖,這樣對么
如圖,接上面問題
你好,之前多計提的時候 借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 在 沖銷之后,應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅余額就是0啊?
電腦沒顯示0,是哪里錯誤了么?圖片123是以前計提繳納退稅的分錄,您看一下哪里出問題了
你好,你只是多計提(不涉及第二筆和第三筆分錄才是?。?
123分錄是21年做的,季度提所得稅,我也繳納了,22年做匯算清繳的時候退稅,我做的分錄3,但是我忘記沖計提的所得稅,分錄4是我要沖的分錄
你好,到底僅僅是多計提了呢?? 還是匯算清繳對多交稅款的退回呢??
多計提了,也多交了,后來退稅了,那我也應(yīng)該把多計提的沖掉,我現(xiàn)在準(zhǔn)備沖多計提的所得稅
你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
老師的意思我退稅的分錄做錯了,借:以前年度損益調(diào)整,貸:以前年度損益調(diào)整,其實就是沖多計提的分錄,是么
你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
有疑問,我的意思您做的分錄,就是退稅以及沖多提的所得稅是么
你好,匯算清繳退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤 僅僅是沖銷多計提的分錄是 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整
好的,老師,您的講解非常明白
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。