是,不能超過這個核定銷售額36000元
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬不交稅,個稅是季度不超過15萬不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬左右,我季度申報的時候銷售收入那自動出來29700,我直接申報這個數沒啥問題吧?
核定征收的個體工商戶,季度銷售額未超過30萬元,是否可以不用申報
老師,個體戶申請了核定征收,月應稅銷售額8萬,稅局核定個得稅額為80000*1.5%=1200元,按季度申報。請問,我是季度申報經營額80000*3個月=240000元,然后每個季度按1200元繳納經營所得稅嗎?是這個意思不??
老師,您好!我公司成立的有核定征收的體戶,每個季度自動申報,個體戶的核定銷售額是36000元,請問季度開票是不能超過這個核定銷售額36000元嗎?
請問老師,個體戶申報增值稅季度不超過30W,未達起征點的銷售額比核定銷售額數額大,這樣可以嗎?
在當地補辦好營業(yè)執(zhí)照了,多久國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)不顯示營業(yè)執(zhí)照作廢聲明
老師,生產制造業(yè)車間安裝的排煙的 ,價值19萬,應該按幾年折舊呢
單位要換地址從靖江移到江陰要注銷稅務,在稅務局數據導入時出現(xiàn)一筆進出口有一筆美金,我們會計找了合同和發(fā)票報關單什么都沒有,稅務局讓我們做未開票處理,2014年3月3日14800美金匯率6.1190,17%算,做未開票收入怎么做賬,增值稅怎么申報企業(yè)所得稅怎么申報和做賬,月末要結轉嗎?只有銷項沒有進項
轉賬協(xié)議做賬分錄,甲是我們乙的采購商,丙是我們的供貨方
我們是有資質的建筑公司,主材由甲方自己購買,發(fā)票也開給甲方,我們扣除甲供材部分提供建筑施工發(fā)票,選擇簡易計稅,我們又將勞務外包給某勞務公司,勞務公司給我們提供3%的專票,請問我們可以扣除勞務分包款差額繳納增值稅嗎?
老師我想咨詢下,項目上施工人員拿來報銷的,我這些科目怎么做
老師,用銀行存款交個人所得稅 和發(fā)工資是時扣個人所得稅時,分錄分別是怎么做的,請老師認真回復
#提問#老師,利息手續(xù)費在匯算清繳期間費用明細表的哪個地方填寫
老師您好 題目是問 甲乙產品 應該分配的職工薪酬 為什么只是考慮基本生產車間的生產工人薪酬?
老師?,我們公司用泡沫板在水泥地面上建了一個凍庫,凍庫墻體是泡沫板,水泥地面比凍庫寬一倍,水泥地面和凍庫總價值75萬元,凍庫上面搭建了一個彩鋼棚,價值22萬元,請問凍庫和彩鋼棚折舊年限多少年比較合適
老師,他季度核定這些也太少了,不是說季度不超過30萬嗎?
那是查賬征收。核定征收不會有這么多的